您好 请问运费支付了3750万元?
甲公司为增值税一般纳税人。20x6年8月3日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得增值税专用发票上注明价款为3900万元,增值税进项税额624万元,支付的运输费37.5万,款项通过银行支付;安装设备时领用本公司原材料一批,价值363万元,购进原材料时支付的增值税进项税额为58.08万元;领用本公司产品一批,成本为480万元,计税价格为500万元;适用的增值税税率为16%,支付安装工人薪酬72万元。20x6年10月18日该设备达到预定可使用状态。 要求:编制甲公司20x6年与该机器设备相关的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税企业。2013年8月购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为3900万元,增值税进项税额为663万元,支付的运输费为37.50万元,款项已通过银行支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值363万元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为61.71万元;领用本公司所生产的产品一批,成本为480万元,计税价格500万元,增值税率17%,消费税率10%,应付安装工人的职工薪酬为72万元;假定不考虑其它相关税费。2010年10月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年,净残值为2万元,采用双倍余额递减法计算年折旧额 要求:编制2013年有关会计分录。
A公司为增值税一般纳税人。购入一台需要安装的生产用机器设备,取得增值税专用发票上注明的设备价款为3900万元,增值税进项税额为507万元,支付的运输费为37.5万元,款项已通过银行存款支付:安装设备时,领用本公司原材料一批、价值363万元,购进该批原材料时支付的增值税进项税为4719万元:领用本公司所生产的产品一批,成本为480万元,计税价格500万元,增值税率13%消费税率10%,应付安装工人的职工薪酬为72万元:假定不考虑其他相关税费。2021年10月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年,净残值为2万元,采用双倍余额递减法计算年折旧。 要求:(1)编制A公司2021年有关会计分录。 (2)相关金额以“万元”为单位列示,小数点后保留两位。
1甲公司为增值税一般纳税企业。2013年8月3日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为3900万元,增值税进项税额为663万元,支付的运输费为3750万元款项已通过银行支付:安装设备时,领用本公司原材料一批,价值363万元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为61.71万元:领用本公司所生产的产品一批,成本为480万元,计税价格500万元增值税率17%,消费税率10%,应工人的职工薪酬为72万元:假定不考!它相关税费。2010年10月8日达到预正可使用状态,预计使用年限为10年,净残值为2万元,采用双倍余额递减法计算年折旧额。
1.甲公司为增值税一般纳税企业。2013年8月3日,购入一台需要安装的生产用机器设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为3900万元,增值税进项税额为663万元,支付的运输费为37.50万元,款项已通过银行支付;安装设备时,领用本公司原材料一批,价值363万元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为61.71万元;领用本公司所生产的产品一批,成本为480万元,计税价格500万元,增值税率17%,消费税率10%,应付安装工人的职工薪酬为72万元;假定不考虑其它相关税费。2013年10月8日达到预定可使用状态,预计使用年限为10年净残值为2万元,采用双倍余额递减法计算年折旧额。
帮我比较下,用小规模公司开3点专票,我们给别人5点,单价是230,用一般规模开13点专票,给别人13点还有外加附加税和其他小税种,单价260,哪种划算
做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用,是a.公司代付的,比如工资和报销有一部分单据被a拿去做成凭证了,b公司这边我用复印下也做分录写上其他应付款a吗?因为还要报个税
和客户以FCA上海方式签订合同,报关单申报填写的FOB,费用一栏都没有填写,但是我司支付了516元的进仓费和操作费,请问填写的正确吗
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师您好,公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除,现在公司资金周转过来了,2025年9月公司开始补发以前的工资,这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗?更正时可以填研发费用加计扣除吗?
如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保,就不能申请退税吗?社保必须达到什么条件
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
建筑企业,如果别人想要挂靠在我们公司的话,如何计算收几个点的挂靠费划算呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?