你好 借:银行存款 贷:税金及附加

六税两费减半征收政策后的退税该如何做分录?是直接冲减税金及附加还是记到营业外收入?
六税两费的政策,附加税减半征的分录怎么做,是计入其他收益还是营业外收入
老师好,请问因为六税两费政策退回一半之前计提缴纳的增值税及附加税要怎么做账啊
老师,2021年末计提的印花税,营业税金及附加因政策减半征收退回的一半如何做账
因为六税两费减半征收政策,附加税税务局给退回一半的税款,如何入账?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不需要再冲主营业务税金吗?
主营业务税金??? 没有这个科目阿
啊 就是营业税金及附加
不需要冲营业税金及附加?
现在没有营业税金及附加这个科目了,营业税已经取消了
那每个月不需要计提附加税吗?还有印花税,环保税的那些不都是计提到营业税金及附加里吗?
这个你做到税金及附加科目的
那附加税退税的话,不用冲这个科目吗?
你这个营业税金及附加是老科目的,你需要尽快升级的
不要答非所问呀,我到底要不要冲减啊?
需要的, 借:银行存款 贷:税金及附加 你需要自行换成 借:银行存款 贷:营业税金及附加
那应交税费附加税贷方有余额要怎么处理?
直接做相反分录冲减吗?
这个是结转到未分配利润里面去的,跟你缴纳的时候刚好是相反的