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对公发的工资金额和工资表不一致,怎么办

2022-09-05 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 15:52

你好,你看一下差异是什么原因没有发下去,或者是多发放了。

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快账用户3389 追问 2022-09-05 15:53

工资少发了0.09

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:54

你好,那你们是不是四舍五入了?

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快账用户3389 追问 2022-09-05 15:55

不是,就是发少了,怎么处理

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:55

你好,红虫工资借应付职工薪酬,工资借管理费用负数

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快账用户3389 追问 2022-09-05 15:57

能手写下分录吗?

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:57

写了 写啦,分录写啦。

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:57

借应付职工薪酬,工资借管理费用负数

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快账用户3389 追问 2022-09-05 15:58

少发的这个0.09,就平账了是吗?下月发工资不用多发0.09吧

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:59

对的是的, 不需要不用

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快账用户3389 追问 2022-09-05 16:02

但是我做发放工资分录时候,实际发放的工资和工资表对不上,减去应收员工社保和个税,应发29497.24,现在实际发了29497.15。借贷金额对不上

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:03

坐我上面的分录屏不了。

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快账用户3389 追问 2022-09-05 16:05

上月计提工资分录33600,这月发放时候借应付职工薪酬-工资 金额不也应该是33600吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:06

对的,是的,是这么做的。

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快账用户3389 追问 2022-09-05 16:11

这样能明白我的意思吗?我做完分录缴纳工资应该是29497.24. 但是实际少交了0.09. 我银行存款实际没交29497.24啊

这样能明白我的意思吗?我做完分录缴纳工资应该是29497.24.  但是实际少交了0.09. 我银行存款实际没交29497.24啊
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齐红老师 解答 2022-09-05 16:16

你好,在做一个借管理费用负数的0.09

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:17

做了这个不就平了。

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快账用户3389 追问 2022-09-05 16:26

是这样吗?

是这样吗?
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齐红老师 解答 2022-09-05 16:30

你好,对的是的,是这么做的。

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快账用户3389 追问 2022-09-05 16:31

那您说的冲红借:应付职工薪酬-工资 贷:管理费用负数,还用做吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:32

不 做了 已经做完啦,上面已经做了不是吗。

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你好,你看一下差异是什么原因没有发下去,或者是多发放了。
2022-09-05
下个月调整,这个月按照错的上面去做,下个月对平 谢谢老师
2020-11-30
你好,计提正常计提,没发的挂在其他应付款科目
2020-12-17
同学你好,建议查找原因,如果是申报表错误,就更正申报,如果是工资表错误,就调整账务。
2021-07-27
您好,这是我们真实的情况 ,不一样没关系的,因为权责发生制,大多数人本月的次月发,就是在本月末有应付职工薪酬的余额。
2024-12-25
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