你好,收到发票在当月入账。销售的时候才结转销售成本

老师好,上月有购进一批货且收到,但是供应商的发票是本月才开具的,上月就卖出了该货且开出了销售发票给客户,请问上个月的卖货可以做销售收入,结转成本怎么算?就是按照购进的未税成本算吧,虽然票当月没有收到。
老师,购买的材料是当月支付了货款 但是次月才收到发票 请问怎么入账 结转成本是当月结转还是次月呢
老师,购入一批货物,当月收到发票,但是货没有卖出去,那需要结转成本吗?这个收到的发票在什么时候入账,是收到发票当月入账,还是卖出去后结转成本当月入账呀
公司自用厂房 去年2月出租出去 租期到明年 今年八月份开了从去年到当月的租金发票 已做其他业务收入入账 但是当月没有结转成本 次月如何调整 结转成本
老师,是不是当月购进的库存商品如果没有发票就做暂估入库来做分录,当月卖出去什么就结转什么没卖出去的就不结转成本,是吗
汇算清缴业务招待费如何填写
春节节假日,工资怎么算?按几倍
老师现金流量表的编制方法科目有吗,货币资金属于销售商品提供劳务收到的现金吗?
老师,建筑服务的劳务费发票如何看开票
老师,想咨询一下企税汇算清缴的问题
老师请问,25年8月之前我们是高薪技术企业,之后我们自愿放弃高薪啦,也没有研发啦,也不享受加计扣除啦,我现在在做25年汇算时,那2张高技术优惠明细表和研发加计扣除表就不用填写啦是吧
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
那发票附在哪个凭证后面呀
结转成本后面不用附发票吗
是的,结转成本后面不用附发票
好的,那比如这个月买货,下个月菜收到发票,那这个发票怎么入账,还需要另外写分录吗?怎么写啊
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 发票到后红冲暂估 借:库存商品/原材料 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
老师的意思是,没有收到发票先暂估库存,等收到发票就红冲暂估,然后再做库存分录是吧
是的,就是那个意思的