您好 在勾选认证平台做勾选不抵扣操作 也不需要另外填写申报表

老师,外购的东西如果用于集体福利进项税额要转出,那在申报增值税的之前,是不是就不需要勾选这个进项?还是需要勾选,但是填报增值税的时候额外填写?
外贸企业用于出口退税的进项,在八月开票未在八月勾选,在九月勾选,所以进项属于九月,且在八月把销项开了,在九月申报,八月的增值税报表时候,采集不到进项,这时我的增值税报表需要怎么填写呢用于出口退税的进项填写不了怎么办,
外贸公司申报增值税时候,出口退税销项八月开,进项八月份开的但是在九月份勾选,属于九月所属期在申报增值税申报表,是否可以不填写进项,或者是销项可以下月申报,还是需要两者同步申报,如果需要同步申报要怎么操作?
用于简易计税和集体福利的发票在勾选平台上选择了发票不抵扣勾选,在申报增值税时这些发票金额还需要手工填写吗
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
老师,是这个吗?
是的 用这个选项勾选就好了