你好 你看年累计 年累计利润总额-弥补亏损)*税率-之前预缴 得出来的是正数才需要缴 季度末的那个月才计提 年末12月份计提

您好老师,有个所得税费用的问题傻傻分不清,20年亏损5万,21年前俩季度亏损5万,后来21年第三季度盈利55000,我申报利润表的时候本年累计利润是5000,因为用第三季度55000减前俩季度亏损5万,盈利5000,那么问题来了 1我要不要因为盈利5000计提所得税呢? 2所得税报表数据来自利润表,所得税显示盈利了5000抵减以前年度亏损了,不用缴纳所得税。我不明白计提所得税费用我只考虑当年呢还是说中间有盈利了也需要考虑年前亏损,如果考虑年前亏我就不用计提所得税费用,否则需要计提,我应该怎么做才对?谢谢老师
老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师我们是非盈利组织会计报表,12月的时候我看本年数净资产变动额是正数,我们是不是要交税??这个应该是1月季报的时候交把??我今天报年报又显示补税?怎么回事了
老师,这个月财务报表显示利润总额是正数,表明是盈利了,那什么时候该缴所得税费用呢?怎么计算?分录怎么做?盈利了,什么时候该提取法定盈余公积
老师,我用了以前年度损益调整贷方,金蝶结转损益的时候自动结账至利润分配——提取法定盈余公积,这是对的吗?我的利润是负数,如果更正我应该怎么做?
纯外贸 收到进项税票是不是先勾选认证,提交 再用途确认。
老师 我们公司注册地是a实际经营地是b,但是注册地a已经交过房产税了嗯,经营地还用交吗?
老师,厂家给我们品鉴酒,我们可以使用再核销,回来,没有成本,但是如果我们用完核销不回来,厂家要扣我们喝品鉴酒,那我们收到货要不要写成本啊?
老师 房开把地下车库出租给业主 需要交那些税
饭店的装修费66万 通常按几年摊销?
兼职人员提供咨询服务后,出具报告后,打印报告的打印排版费是花多少扣多少,还是得限额扣除呢
老师,我们是房地产营销代理公司,代收电费开具发票给商户,我们没有成本发票,供电公司的发票是开给房地产公司的,我们公司的成本怎么做账?收电费时借:银行存款,贷:其它业务收入,销项税。交电费时借方记什么科目?
小规模纳税人享受税率优惠或减免政策的税务部门出具的证明材料或政策文件可以在哪里下载
老师以劳务费发票做账的,是不是徐不需要扣个税也不需要交残保金,共的工会经费。然后企业所得税是不是可以扣除?会算清缴的时候是不是可以调减?
老师,个人所得税欠税3000元,1年跟10年的滞纳金分别是多少,麻烦老师帮我算下具体的金额