你好 是制造行业的延期交税吗?

老师,你好,第三季度本来预缴企业所得税为588,选了延缓缴纳,在第四季度时利润总额为负的,在2021年1月初企业所得税是不需要交的,那会计分录应该怎么做?那第三季度的588元怎么办?
老师,我现在填第二季度利润表,我仔细对了下应交税费那列,发现前任会计19年第三季度行为有正利润总额,计提了7-9月所得税费用1733.75,但是申报第三季度和第四季度所得税时,报表应该是自己带出以前年度亏损弥补,所以弥补完是不用交税,汇算清缴也没有要交税,但这笔计提费用,它一直没进行处理,导致现在影响真实的应交税费?怎么处理?
老师,第二季度因为没有收到进项发票,导致要交所的税,但是所的税延缓缴纳了,现在收到进项发票了,利润表本年利润是负的,那第三季度还要交所的税吗?还是怎么操作
老师第二季度需要交增值税,因为制造业延缓缴纳了,8月份有收到进项发票,那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
老师第二季度需要交增值税,因为制造业延缓缴纳了,8月份有收到进项发票,那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
你当时没有发票,你应该是暂估一个就可以啊。
是技术服务费,之前财务做到管理费用了,这个可以暂估吗?那我现在怎么处理啊,改财务报表 吗
最好是修改报表,如果你不想交税,知道行业,如果是延期交税的,这种需要正常缴纳。
修改几月份的报表呀
暂估管理费用怎么写分录
你不是按季度申报修改第二季度的财务报表和所得税申报表?
借管理费用贷其他应付款。
你不是按季度申报修改第二季度的财务报表和所得税申报表? 对的,那我财务软件第二季度的财务报表也要修改是吗
借管理费用贷其他应付款。 收到发票以后呢
是的,软件里面的需要修改。
借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的。
好的,这个月还可以修改吧,还没到第三季度
你好,可以试一下的,不行的话就去税务局修改。
好的,老师海关进口的增值税发票需要附在凭证后面吗还是直接跟进项发票放一起
进口海关的,和你的原材料或者是库存商品一块儿做。
那海关发票需要放凭证后面吗
你好,和你的商品一块也属于成本里面的。
那海关进口发票是要放在凭证后面吗
号对的是的,放到入库的凭证。
好的,老师红冲的发票怎么入账,摘要分录怎么写呀
你好,这个是你自己开出去的吗?如果是的话,红虫某某业务收入借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
是的老师,正数分录也是要做的把
对的是的,在确认某某收入。