你好 是制造行业的延期交税吗?

老师,第二季度因为没有收到进项发票,导致要交所的税,但是所的税延缓缴纳了,现在收到进项发票了,利润表本年利润是负的,那第三季度还要交所的税吗?还是怎么操作
老师第二季度需要交增值税,因为制造业延缓缴纳了,8月份有收到进项发票,那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
老师第二季度需要交增值税,因为制造业延缓缴纳了,8月份有收到进项发票,那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
老师6月份需要交增值税,因为制造业延缓缴纳了,8月份有收到进项发票,那这个月认证的进项发票可以抵扣之前第二季度的增值税吗
老师,去年我们的负利润。可能导致今年最终不需要缴纳所得税。但是现在第三季度报,是需要预交的。我是先预缴等第四季度报再退税呢(退税久吗)?还是暂估费用,让第三季度不交税,第四季度看情况冲销?
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
公司是无锡的,有一个外派人员,去江西出差,社保在那边交,但是不是我们江西的公司,然后工资可以在无锡发放吗,个税在无锡我们公司申报?
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
你当时没有发票,你应该是暂估一个就可以啊。
是技术服务费,之前财务做到管理费用了,这个可以暂估吗?那我现在怎么处理啊,改财务报表 吗
最好是修改报表,如果你不想交税,知道行业,如果是延期交税的,这种需要正常缴纳。
修改几月份的报表呀
暂估管理费用怎么写分录
你不是按季度申报修改第二季度的财务报表和所得税申报表?
借管理费用贷其他应付款。
你不是按季度申报修改第二季度的财务报表和所得税申报表? 对的,那我财务软件第二季度的财务报表也要修改是吗
借管理费用贷其他应付款。 收到发票以后呢
是的,软件里面的需要修改。
借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的。
好的,这个月还可以修改吧,还没到第三季度
你好,可以试一下的,不行的话就去税务局修改。
好的,老师海关进口的增值税发票需要附在凭证后面吗还是直接跟进项发票放一起
进口海关的,和你的原材料或者是库存商品一块儿做。
那海关发票需要放凭证后面吗
你好,和你的商品一块也属于成本里面的。
那海关进口发票是要放在凭证后面吗
号对的是的,放到入库的凭证。
好的,老师红冲的发票怎么入账,摘要分录怎么写呀
你好,这个是你自己开出去的吗?如果是的话,红虫某某业务收入借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
是的老师,正数分录也是要做的把
对的是的,在确认某某收入。