你好,红冲就做之前相反分录,然后开具正确的发票,再做正确的分录。 税务上:按正数减去负数之后的收入,税额申报就是了
老师,上月开了专票,增值税已经上了,但是这个月发现上月的有张票开重复了,这个月要红冲,那已经交了的增值税怎么处理?有什么影响?
您好,老师,9.30日上午10时,红冲了两张发票,一笔金额400,一笔金额6000.这个月报税电子税务局只对接了400多的这张,6000多的数据没过来,这种情况如何处理?开票系统已显示已报送
老师好,上个月有两张发票开错,但是已经上报汇总了,还没有报税,这个月要开红冲,请问这种情况账务上和税务上该如何处理?
我们公司这个月部分执行了数电发票后,有几张上月开错的发票需要红冲我已在电子税务局平台上冲红了,但是负数发票开不了怎么处理????
上月开票的,这个月已经报税完成了,请问一下,上月发票要红冲,的,确认对方没入账,这个月红冲,如何红冲?报完税有什么影响