同学您好,放的是待认证的

老师,您好,进项票,本月不想抵扣,以后期间抵扣,是待认证还是待抵扣科目啊
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
老师,应交税费科目下的待认证与待抵扣怎么区分?我进项发票多,一部分抵扣了,另一部分没有认证抵扣但想财务先做账,应该入待抵扣还是待认证?怎么觉得两科目差不多
老师您好,想问没有销售出去的商品进项税是先不认证放在待认证进项税科目好,还是先认证记在待抵扣进项税里?
你好 老师 我做账要做一些成本,进项暂时这个月不抵扣 是用待认证还是待抵扣的科目呢?
公司发放米面油给员工,实际要加到工资里面申报,那对于购买米面油的发票应该如何入账?对于加到工资里面申报,我要如何做分录?
给供应商付款,他也是客户,我用借:应收 贷:银行存款可以吗。
老师,个体户查账征收的,申报增值税时候是按不含税收入申报,在经营所得和财务报表上营业收入是按含税还是不含税的呢?
老师,请问?公司营业执照上的注册资金五年之内,如果没有实缴到位,会怎么罚款?实缴的话是由股东或法人打到公户上就可以吗?
纳税人信用评价为M级,这个企业是什么情况才会评价为M级?
老师,餐饮酒店缺食材的发票,可以暂估入账吗?
个体工商户,超市零售业
年销售500万成本495万
公司有a和b两个车间,a车间作为独立车间,把生产出来的产品卖给b车间。所以a车间会产生利润。请问a车间需要单独缴纳企业所得税吗?
老师你好,2025年第一季度的企业所得税报错了,现在还可以更改吗?是不是要2026年第一季度企业所得税报了之后才可以改?
你好没有认证做待认证,认证辅导期纳税人,做待抵扣进项税额
完整科目是怎样的
应交税费-待认证进项税
老师,如果一直不认证,到年底怎么处理
可以继续认证就可以的
一直在账上挂着吗
同学您好,可以认证,形成留抵或办理退税
必须认证吗?
是的没错, 是这样的
老师,这部分的进项税在做报表的时候要放到待抵扣进项税额吗
你好,这种情况 或者挂在进项借方就可以了
什么意思
认证了记应交税费应交增值税(进项税额)