你好,是一般纳税人的情况下,建议你们最好是认证,你先认证了,然后再申报。
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,请问进项税额转出,要不要在发票勾选系统里操作什么呢?还是直接就在申报的时候把进项税额转出金额填进去就行了? 另外,想问下进项税额转出会对公司有负面的影响吗?比如引起税局的关注之类的?
老师,我们是代账公司的,交接过来一家个体户,但是对方公司根本不看客户发票直接做账,所以我这手里堆积了客户从1月到现在的发票,每个季度需要给客户报经营所得个税,那个数自然也不准确了,我想问下这个个体户经营所得个税季报不是预缴吗,这个是不是没有什么影响,等到汇算清缴时候就得严格按照开的发票确认一年的收入跟成本了?是不是这样?那么如果这个个体户都是从批发市场个人进货没有成本票,怎么办
我们外贸发票6-7月份开出来,然后退税申报资料已经给代理退税,但是代理退税没有把6-7月申报去退税,而是选择性的去报退税,现在都12月了,8-10都有报,相当于6-10月份的发票还有很多笔没有去退,这样对我们企业有什么影响,时间久了会不会退不下来?他说不上报的原因是全部报上去,我们会交额外的城建税教育税等。
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
电商什么时候确认收入?是发货还是收到钱
如果我是一般纳税人,我开出了普票,那进项的专票可以抵扣我的税款不?老师,开出去的是住宿发票
河北唐山想注册公司在哪个网上核名,能查询是否重名了,还有一个租赁地址是只能注册一个公司吗?可以把租赁地的一个办公室,租给别人注册公司吗?
股东转到公户的借款,没有备注借款,有没有什么问题
物业会计,为了估计业主缴纳物业费,购买的米面油时应该如何入账,入哪个科目合适
7月24号公司员工厂区加油60升,单价是当天的售价,这个没有过磅单, 这笔钱从员工工资扣除 请问老师这个钱我怎么做分录呢,。我们公司是做调和油的
老师,一般纳税人增值税尾差怎么调整,实际比账面多0.02
公司租赁其他公司的房子,收到运营服务费怎么做会计分录。
公司支付了2025年5月-2026年5月房屋租赁费用,发票还未开回来怎么做会计分录,没有收到发票需要做摊销吗?
老师,现在咱们申报个税的系统就是比方说我申报的6月份的,6月份已经申报了,但是申报的不准确,还有几个人没有加进去,能新增的人再重新更正申报吗?