你好,一般你在登录税控盘的时候,你只要能登陆进去,在月初他就会自动的上报汇总,并不是说因为汇总表打印出来和这个没关系。
老师,生产企业免抵退只是一个虚拟数字没有收到钱,系统里打印免抵退税汇总表该怎么做分录,增值税已经申报好了才打印出来?分录体现不到增值税报表了?
老师,增值税发票汇总表打印出来了,是不是就意味着已经上报汇总了
#提问#请问老师,申报前插上税务uk后右下角自动显示汇总上传成功,是不是意味着这个上传汇总不用进行其他操作了?
老师好,请问7月31号税控盘已上报汇总,8月份是不是就可以直接报增值税了,不用再上报汇总了?
老师,我现在登录税控盘,这么提示的,意思是不是,9月的我已经汇总上传了,然后等报完增值税之类的,再重新进来反写就可以了
老师不动产置换涉及的所得税纳税义务发生时间是什么时候,有没有相关文号
生产成本科目,和制造费用有点分不清? 车间领用材料为什么是制造费用
纸质发票是否可以正常使用
老师 ,汇算清缴后 在本年做了一些分录 那这需要调整本年初的 资产负债表 和利润表的期初数据吗
购进原材料印花税税率?
个税,对于个体的经营所得是不超200万,减半吗
老师,图一这个单位我看写的是一般纳税人啊,为啥做题的时候进销项不做分录呢?销项是简易计税不太明白,图二这张发票里面的增值税不应该做进项吗?
您好!老师麻烦问一下我们是个体户,库存商品采购入库是价税合计金额入账吗?
老师,我们购入了矿泉水十件,老板说不知道多少钱,我要入到库存商品当中,我咋写分录啊
老师,外购产品赠送给客户,按视同销售做帐的话分录为借:库存商品50000,借应交税费-应交增值税(进项税额)6500,贷银行存款56500,赠送时借销售费用-业务招待费56500,贷:库存商品50000,应交税费-应交增值税(销项税额)6500,老师这样做帐的话企业所得税怎么申报呢。