对,等你报了税以后清卡就可以
老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
您好老师,我想咨询一下,我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票,然后我就去税务局找工作人员,工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间,得先申报才可将重复发票撤走”的提示, 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 , 但是紧接着就出现了第二个问题:会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息,但营改增纳税人类型是应税货物劳务,无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】, 那我如何解决出现的这些问题啊,步骤是怎样的啊,老师
ukey开票软件提示:以下 “您尚未汇总上传,请及时完成汇总上传! 尊敬的纳税人,您好! 为避免因未汇总上传而影响你的正常开票业务,请您及时汇总上传,具体操作如下: 【数据管理】->【数据处理】->【汇总上传】1点击【上报汇总】按钮,提示成功; 2进行申报操作(申报系统操作),并确认成功; 3.点击【反写监控】按钮,提示成功即可。” 请问如按上面操作了,是不是至7.16前不能再开票了?
老师你好,我是一般纳税人,我8月份底的时候收了一张进项,我自己也开出去了发票,那我想问一下,我是不是先报个人所得税,报完广东税务之后再来勾选这个发票进项发票,再点UK汇总上传反写监控,然后再来用金蝶做账报税啊,是这样的流程吗?
老师,请问一下开票截止日期显示的是下个月份的申报期,是不是就代表已经反写清卡了呢?我是新办企业小规模纳税人,4月末领取的UK,还未开发票,这个月登录UK后显示自动汇总上传了,我没有点反写就出现如图的信息,是不是已经反写成功了呢?
网商 淘宝平平台转款给公司 没有开票 这笔分录怎么写
资产负债表上面,应交税费是负的,账上没有库存有没有风险
老师,物业公司支付的维修费要交印花税吗
缴纳个税不计提的会计分录怎么做?
老师 你好 现在增值税申报就是一个确认式申报。我们是小规模,然后是没达到那个 30 万呢,是免税的。那个货物及劳务销售额,那是怎么填?填 3% 还是 1?
老师,我做出纳,出纳写报销单,单据及附件共多少页这块,是算发票合同,不算银行回执单吧?我有去银行打印回执单
2023.12最后一季度《现金流量表》调整问题: 做25年第2季度报表时,发现现金流量表最后余额不对,经查账,发现23年11月有两笔凭证做的分录为: 借:银行——A银行100W 其他应付款——其他支出45108 财务费用——手续费25 贷:银行存款——B银行 1045133 借:短期投资——基金50W 银行存款——A银行1W 贷:银行存款——B银行51W A银行从公司成立到现在,账务只有23年11月做的这两笔,后面为什么没继续做A银行的账原因不知道; 前面的财务干了近一年,走了也没补A银行的账,也没更正过《现金流量表》,我现在该怎么处理这块的账务?
老师您好,商贸业开具发票,填出库单时,是填销售价还是成本价?
老师,您还!我们个体户在做凭证的时候计提了所得税,在个税系统网页端是不是还可以扣除法人的生计费、附加扣除和专项附加扣除就不用交税了
公司股东打过来投资款,没有备注 投资款 可以吗?退回去又不可能,是否可以作为实收资本? 实缴资本时是否是按次申报印花税吗?还是等年底一把申报?(我们核定的营业账簿的按年交的)
报税后清卡的操作方法:也是插上税务uk后登开票系统自动清卡的吧?
对,一般来说都是会自动清卡的