这个就是银行存款余额调节表的模块

某企业期末银行存款日记账余额为80000元,银行送来的对账单余额为82425元,经对未达账项调节后,的账单余额为83925元,则该企业实际可动用金额是多少
6月末,企业银行存款账面余额1239元,开户银行对账单余额227元做余额调节
月末余额存在未达账项,跟银行期末余额对不上,怎么做银行余额调解表
月末企业银行存款日记账余额为180000元,银行对账单余额为170000元,经过未达账项调节后的余额为160000元,则对企业可以动用的银行存款实有数额为【】元。A.180000B.160000C.170000D.不能确定
老师,如果月末银行存款余额跟银行日记账对不上,我编了银行余额调节表,那之后需要做什么?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
账面需要做账吗?
需要做分录吗?
这个不需要做账的,下月补入账就可以的
我是六月的少200,然后7月记了
现在就差做个银行余额调解表了
是的,你的理解是对的
那余额调节表什么时候做都可以吗?
出完报表,存在未达账项,就可以做的
错发生在6月,现在都9月了,可以现在做吗?
可以的,可以现做的