你好,跨月了它是可以直接红冲的,当月可以直接作废的,也就是说它不经过你的同意是可以直接操纵。

别人开过来的专票,我们公司能作废嘛,还是对方公司作废
别的公司开了专票,我们还没抵税,对方可以自己作废吗
对方开给我们的发票 是开普票还是专票 看自己是否需要抵扣是吗 如果自己的进项专票很多 是不是可以让别人开普票就可以了
老师,对方开给我们的发票我们已经认证抵扣了,现在这项业务作废了,他们自己可以开红票吗?还是我开红票信息表
您好,请问对方给我们开的专票一直没有作废,我们是否要自己作废,不作废的话有没有影响 谢谢
合并报表是合并资产负债表和利润表吗?
郭老师,装修公司,付的门窗款,借方记什么?
暂估收入需要用待转销项税吗(符合收入确认,但是款项没有收到),还是说直接用应交税费-应交增值税销项税额?
老师,个税汇算清缴,共同赡养老人,这个政策怎么解读?
老师:我们是建筑公司找的工人付劳务费,没有申报个税。能不能直接做人工费,年终汇算清缴的时候把这部分调出来有什么风险。
老师,国税企业等级是每年5月变更吗,
问下对方开过来的进项发票有规格我开出去是不是也要和这个进项的规格一样吗?
请问,如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师,我们有个企业当时是破产的,老板接过来有以前企业的这个员工的安置费要支付,他这个钱我记到哪个里面啊?
老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师
如果已经做账做了就不可以抵了是吗
做账了不受影响的,咱这边决定不了,得抵扣了以后咱们才能说了算。