你好,对方有技术服务的经营范围吗?最好对方给你开这个。

我是一家做产品的渠道商。工厂一个月给我核开一次发票,而我的分销商们很多需要当月或者当笔订单马上就要开票,而我的公司没有进项开不了票。我该怎么办,老师有什么办法能解决吗?
我公司产生了销售收入(技术服务费),因为有渠道商参与,我要分30%的收入给渠道商,那么渠道商给我开发票,内容应该开什么呢
老师,我们公司小规模纳税人在当地有点特殊,类似于政府部门让我们公司专门负责为当地招商引资,打造当地的电商平台,为各类公司提供电商平台,对政府部门闲置的资产管理,如果以后专门为各类公司提供销售渠道而收取居间服务费的话,这居间服务费该记入什么科目,公司的成本又有哪些?
老师我们是高新技术企业,高新收入占总收入30%左右,还有一部分收入,开票的名称是广告推广,这里面也有部分是高新收入,但是没法区分,也不知道该计入多少,本身这部分是我们提供研发产品,再把合作方的产品放入我们自研产品里面,一起打包给第三方渠道,他们帮我们推广,从而产生流量收益,因为合作方那边需要开广告服务费。现在高新收入不达标,想增加高新收入,广告推广里的高新收入部分按什么比例计算合适呢
你好,我们公司是做外贸的,公司营业收入都是跨境销售回款,国内没有任何销售收入。只收供应商发票,不开票。走的包税渠道。公司注册地是内陆城市,不在综合试验区。公司企业所得税季度申报时,增值税及附加税费申报这张表要填数据吗?如果不用填,哪种情况下要填?如果季度销售额大于季度销售额大于30万要填吗?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
那税务局是否会认为我是虚增收入呢,且我们之间有分成30%的协议是否能直接放在明面上来呢
你好,实际你提供服务是多少的?
实际是开票的70%
你好,那你就有虚增的风险。
那应该怎么处理呢
你好,你们只收你自己的那一部分不可以啊,让对方自己收自己的。
但是供应商不同意,只认我们公司,要怎么处理呢
而我们又必须分提成30%给渠道商
你好,那你们能出委托书吗?走,代收代付。
那开票怎么办还是全部开给我们公司吗?
你好,出不了代收代付的证明,你们单位全额开发票。