你好,借工程施工分包款,贷银行存款或者应付账款。
用于工程的固定资产折旧,做分录时记入在建工程,可是在建工程不是指还没完工的固定资产吗?还没完工怎么会提折旧,已经完工提折旧为什么要记入在建工程,不是很理解。
老师,工程完工确认单,是要甲方签章确认吗?还是以什么方式证明双方已经确认完工进度
老师,建筑工程项目结算已经做完,但是工程施工借方还挂有余额,我应该怎么处理
请问老师,建筑工程公司,工程完工之后怎么结转,分录怎么做
老师好!建筑工程甲方已经签证的工程量,怎么做分录。工程还没做完。
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
谢谢老师,工程完工决算后,怎么结转损益?
借银行存款贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本贷工程施工。
老师好,我方是承包商,收到甲方签证单,是成本吗?(一下没有转过来)
你好,对方是付款方,你们单位是收款人,你是销售方的,属于你的收入。
那我收到的签证怎么是计入工程施工?不应该的计入工程结算吗?麻烦老师了,我施工科目还不是太熟。
你好,对方给你钱了吗?
付了一部分款,但是没有明确是这笔款
借银行存款贷工程结算应交税费、应交增值税销项。
若是我昨天付款50000,今天收到签证11500元,怎么做分录?谢谢老师了
好支付的是什么业务的?
今天收到的借银行存款11500 贷工程结算 应交税费、应交增值税销项
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。