同学你好 计入上级补助收入
我公司之前为借调来的人交了社保,当时我是这样记账的。借管理费用贷应付职工薪酬让转账的时候是借应付职工薪酬贷银行存款,然后现在他们之前的公司承担这部分单位部分的社保,我收到这笔钱应该咋记账,咋冲呢
行政单位,我单位给A局的单位人员交社保391,个人部分分录为借,应付职工薪酬-个人-养老保险,贷基本户, 单位部分,借工资福利费用,贷基本户 预算会计借财政拨款支出,贷货币资金 现在A局把这笔钱打到我们单位账户了,我收入应该怎么记,求具体的分录
请问事业单位收到了一笔人社局给拨的合同工工资款,这笔钱该如何记账,决算的时候这笔钱该填在什么收入当中呢?
丁事业单位今年发生如下业务: (1)通过财政直接支付方式向某社会组织支付笔款项30万元。该笔款项服务于该单位的后勤工作。 (2)收到“财政授权支付额度到账通知书” 通知书中所列的财政授权支付额度是20万元。 (3)10月末,按照合同完成进度计算确认当月实现的事业收入10万元,款项尚未收到。 (4)收到上级单位拨入的一笔非财政补助资金60万元,款项已存入开户银行。该笔资金具有特定用途。 (5)6月,收到一笔上月确认的附属单位上缴收入50万元,款项已存入开户银行。该笔资金无特定用途。 (6)结转本题业务中的收入。 (7)结转本题业务中的预算收入。 要求:编制上述业务的财务会计分录。如需,也编制预算会计分录。分录中的单位是万元。
以前年度支付的人员工资被退回了,该如何记账,是财政拨款的钱 以前年度的记账是 借银行存款 贷财政拨款收入 借资金结存 贷财政预算收入 支出时是 借计提业务活动费用工资福利费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 预算会计做对应科目支出 请问现在这笔钱被退回来了该如何记账
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
请问作为工资支出的时候预算会计该如何记账呢?
借 业务活动费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 财政拨款收入 其他应付款 ~社保 借 行政支出 贷 财政拨款预算收入 借 其他应付款~社保 贷 财政拨款收入
不是记入上级补助收入了吗?为什么贷是财政拨款收入呢?
同学你好 最新的科目用财政拨款收入
那记收入的时候不用上级补助收入用财政拨款收入了是吗
嗯 用我后面给你的分录