你好,只要是你单位的车用在生产经营的都可以抵扣的。
老师,你好,请问下我们是物流公司,报税的时候有文化事业建设税,请问下我们一直开的是物流费。这个文化建设税是不是就可以0报啊,他是根据什么报的
老师,我们公司员工的车,但是户主不是他,过户到我们公司名下了,也开了二手车发票,4.27开的,那我想问下,这个车开的电子通行费发票是4月27之后就可以抵扣进项税了吗
老师,我们属于物流行业,名下也有车,就是我们开的油费,交通费,过路费,什么时候可以抵扣进项,什么时候不可以呀
你好,老师!我们这月买的车,最近没有开发票!做账了计入固定资产了,然后进项税没有认证,计入应交税费-应交增值税/待抵扣进项税额里了。是不是这样就可以,不认证抵扣的时候就不用管也不用申报。什么时候认证抵扣的时候在转出来就可以。现在不敢留底,所以不敢认证,但是还不能不做账。
老师 ,去年我把不是我们公司车辆的通行费做了费用,也抵扣了进项税,我又不想改去年的账了,那我汇算清缴的时候可以把这个费用和进项税做纳税调增就行了吗
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
就是开的油费是普票也可以是吗
名下要是没有车的话,什么情况可以,什么情况不可以呢
你好,过路费得是电子普通发票才可以 加邮费的得是专票, 这个交通费具体的是什么?
就是 打车费
旅客服务的,开电子普通发票就可以。
哦哦,好的,谢谢
不用客气,工作愉快。