除非你们税局要求了税负,不然据实认证抵扣就行
老师我们是新企业 一开始零申报3个月 这个月因为要开发票 所以开始抵扣进项发票 但是进项和销项的发票肯定存在差额,就是进项发票数额不够 那像这样 有什么好的办法吗,是平均每个月都交点税,把发票每个月匀起来抵扣 还是 这个月完全抵扣 一点税不交,下个月不够,该交多少交多少
老师,我公司是建筑公司,挂靠A公司,A公司开票的销项,即使我公司有足够的进项,A公司也要我们必须缴纳3个点的增值税,抵扣不完的留着抵扣下一个项目,请问增值税这一块的账怎么做?
有的老会计明明手里有足够多的进项发票,全部认证的话,可以不用交增值税,还会有留底进项税额,但是她只抵扣一部分,另外银行交一点税,这是为什么?学堂的老师教的不是这样呀,学堂老师说全部认证的,有留底就放到下个月抵扣销项税额
老师你好,我们是一般纳税人公司的增值税税负是3%,我想问一下,我可以用进项税全部进行抵扣吗?就不用交增值税,没有增值税就没有这个附加税了,如果按税负3%算的话,增值税和附加税都要交。
老师,我公司目前是亏损状态,而且进项也足够,不交企业所得税和增值税这些,但是我们现在有异地项目,存在预交的情况,那这部分我们需要预交了的增值税就相当于我们留存备抵了是吧,预交企业所得和增值税这块又怎么做账呢
最高浓度跟污染物排放量什么关系,自动弹出来的几倍,可以手动修改吗?
老师,办公室租金,一次性支付半年,小企业会计准则,我是一次性做管理费用?还是分期平摊做长期待摊费用?
经营范围有建筑劳务分包,开票能不能大堂服务费?
自媒体代运营费用,6月计入管理费用服务费 ,10月计入销售费用代运营费用可以吗,6月那时候没设置销售费用代运营费用科目
老师您好 公司购买进来的劳务费 需要缴纳印花
小规模纳税人:增值税应纳税额为0.48元,城市维护建设税为0.01元,合计应纳税额为0.49元。没有缴款单,是不是不行缴纳?
老师 我们公司员工租车给公司 免费 然后就是为了后面可以税前扣除加油费 但是员工没在个税系统申报工资 可以不?
老师你好一般纳税人建厂房花的费用对方开专票能抵税吗
50万代运营费用没取得发票,计入销售费用可以吗,汇算清缴前没取得发票再纳税调增
单位车24年卖给个人了,我公司给个人开了张发票,这个个人没办理过户手续,又卖给了另一个个人,对方开了张二手车交易发票,金额开了40万办理了过户,现在税务上说让我们以40万补税了,这种情况怎么处理?