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老师这个月公司有足够的进项,全部抵扣我们不用交税,我想问一下税负是什么时候考虑的,因为我看我们会计以前也是有足够就全低就不交税

2023-09-06 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-06 18:02

除非你们税局要求了税负,不然据实认证抵扣就行

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除非你们税局要求了税负,不然据实认证抵扣就行
2023-09-06
您好,理论我们红冲时损益科目用的是 用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报23年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。我们这次自查是税务发现的还是我们自已发现的,税务发现的不行,他们会让我们更正23年报表
2024-11-03
你好,学员 借所得税费用 贷银行存款 借应交税费预交增值税 贷银行存款
2023-07-21
可以用这个3900元抵扣。
2022-07-09
税负率=(销项-进项)/不含税收入100% 按这个公司来倒推
2025-02-20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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