你好,可以的,升级为一般纳税人以后就可以了。
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,接下来要做哪些工作,增值税怎么申报!?非常感谢老师!
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率两张外销发票,无内销,12月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,怎么认证出口发票,增值税怎么填报!?非常感谢老师!
小规模申请一般纳税人,是在7月26日申请的,那么收到的进项发票是在7月份才能抵扣还是8月份才能抵扣?
出口企业, 6月份是小规模, 6月底出口货物,7月份升为一般纳税人, 销售发票8月份开的, 进项发票是7-8月份开的, 请问能否申请退进项税?
出口企业六月份是小规模,六月底出口货物,七月份升为一般纳税人,销售发票八月份开的进项发票是7到8月份开的,请问能否申请退进项税?
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?
几年前销售了一个台设备20W,对方已经破产,我们只收到了一部分货款钱10W,未给对方开票,账如何处理?进项票要转出吗?是按照10万开票还是按照20万开票?
老师 我们用顺风车送东西到关联企业产生的油费发票和过路费发票可以计入运费吗
库存商品余额公式是什么
给员工发的过节礼品,如米,面油,这些已取得发票,还需要给员工申报个税吗
飞机火车如果取得的电子普通发票,是按9%计算抵扣,还是按上面的税率抵扣进项税?
老师。收到上级补助收入什么时候用递延收益什么时候用其他收入
老师,请问道路面积测绘服务费。政府会计经济分类科目属于什么?委托业务费还是咨询费,还是其他商品和服务支出。哪个合适
老师,执行事务合伙人收取的业绩奖励.业绩报酬计入什么科目,是预收账款科目,后期确认收入缴纳增值税,还是计入投资收益。
老师,个税系统提示某个人,未做23年汇算清缴,但是不是企业员工,什么原因才能出现这种情况呢?
但是现在税局讲不行呢讲我出口日期是6月份
你好,是这样子,出口日期在小规模纳税人期间的,以及对应的进项,不能退税,升级为一般纳税人以后得出口可以
那如果不能退税, 那我开的进项税票如何处理 呢?
7-8月份开的这单的进项发票如何处理呢?进项发票可以用到后面出口的货物中吗?
不能退税,开进项税跟普票是一样的。进项税额转出转入到准又成本。
我进项发票还没有认证,我进项发票还没有认证。
可以选择认证不抵扣。
那我认证了,我这下次的票不是退不了了吗?我我我就意思是说我八九月份还有两票两两个柜的货,然后我这边不认证,然后用那用换后面抵可以吗。
想跟出口的货物能对上就可以。先后顺序可以有所不同。
现在问题是数量上肯定就有冲突,然后他们要的那个货物都差不多,都是这些货,都是这些东西,配件这个货物的配件就是那个数量上有差。
最好能分开对应开具,或者分批