你好; 这个是福利费 给员工吃的; 你含税金额计入 福利费去; 别去认证 ; 选勾选不抵扣处理的

#提问#老师,应交税费进项税额怎么做进项税额转出分录
公司购进车辆后低价转让,进项税额已经抵扣,现在需要做进项转出,怎么做分录
#提问#老师,公司购零食的进项税额要转怎么做分录?
老师 我们公司购买了一部分零食作为福利 这个进项税额可以抵扣么
老师,公司食堂购入椅子,但开入了专票。请问要不要做进项税额转出处理了?可不可以分录上不通过进项转出,直接做一下不抵扣认证就可以了?谢谢
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
已经抵扣了
也已经转出了,我就是弄不清账上怎么做转出
你好; 抵扣了转出的; 之前分录怎么做的
之前是办公费,进项税这样
你好 ; 那你做; 借管理费用- 办公费 贷进项税转出; 这样来做转出分录
就做这一步,不用做别的是吗?
你好; 是的; 月末 做结转 ; 你 会做结转分录不
不会做呢
比如 : 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额)、应交税费 -应交增值税-转出未交增值税;, 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
那我现在做八月的,是做了前面转出,再做后面结转是吗?
你好; 月末结转即可; 月末把你 截止到 8月末的没有结转的 都结转了即可
好的,谢谢老师
不客气的; 平常的时候 建议你月末结转一次即可; 这样 结转后和你申报表就是一致的; 便于核对是否有差异;
好的,太感谢老师了,我想后面再找您提问怎么找?
你好; 你可以@我提问; 我 看到就会回复你 ; 不客气的; 帮到你就好