你好; 这个是福利费 给员工吃的; 你含税金额计入 福利费去; 别去认证 ; 选勾选不抵扣处理的

#提问#老师,应交税费进项税额怎么做进项税额转出分录
公司购进车辆后低价转让,进项税额已经抵扣,现在需要做进项转出,怎么做分录
#提问#老师,公司购零食的进项税额要转怎么做分录?
老师 我们公司购买了一部分零食作为福利 这个进项税额可以抵扣么
老师,公司食堂购入椅子,但开入了专票。请问要不要做进项税额转出处理了?可不可以分录上不通过进项转出,直接做一下不抵扣认证就可以了?谢谢
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,那些不合规,没有票的支出在汇算清缴调增要多交税,那为什么要调增呢,不调的话这些没票的怎么做账
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水
大公司1000户记账那种,整个环节跑通,你说这样算下来,全部流程完成,一般纳税人,小规模,一个月多少成本啊
蓝公司原来注册资本300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴117万,李老师实缴60万,蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万,700万由润公司认缴,2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司,转让后朱老师持股12.3%,润公司持股87.7%,2026年6月蓝公司想等比例减资,是否就是要退朱老师86.1万,同时润公司要转86.1万给蓝公司,蓝公司2026年5月未分配利润613191.02,所有者权益3787413.92,那么等比例减资是朱老师是否要交个税
老师,比如我们和供应商或者客户正常往来实际是200元,但是我们要花500元完成这一单,要多花300元回扣,但开票只给我们开200元,这300元怎么做账或者能不能开票
老师,如果公司总资产超5000万了,不是小微了,就是25%的企业所得税,那下一年不超5000万是不是又恢复小微
已经抵扣了
也已经转出了,我就是弄不清账上怎么做转出
你好; 抵扣了转出的; 之前分录怎么做的
之前是办公费,进项税这样
你好 ; 那你做; 借管理费用- 办公费 贷进项税转出; 这样来做转出分录
就做这一步,不用做别的是吗?
你好; 是的; 月末 做结转 ; 你 会做结转分录不
不会做呢
比如 : 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额)、应交税费 -应交增值税-转出未交增值税;, 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
那我现在做八月的,是做了前面转出,再做后面结转是吗?
你好; 月末结转即可; 月末把你 截止到 8月末的没有结转的 都结转了即可
好的,谢谢老师
不客气的; 平常的时候 建议你月末结转一次即可; 这样 结转后和你申报表就是一致的; 便于核对是否有差异;
好的,太感谢老师了,我想后面再找您提问怎么找?
你好; 你可以@我提问; 我 看到就会回复你 ; 不客气的; 帮到你就好