你好; 这个是福利费 给员工吃的; 你含税金额计入 福利费去; 别去认证 ; 选勾选不抵扣处理的

#提问#老师,应交税费进项税额怎么做进项税额转出分录
公司购进车辆后低价转让,进项税额已经抵扣,现在需要做进项转出,怎么做分录
#提问#老师,公司购零食的进项税额要转怎么做分录?
老师 我们公司购买了一部分零食作为福利 这个进项税额可以抵扣么
公司购买食堂桌椅,进项已被认证抵扣,请问,进项是不是要做转出的?完整的进项转出分录怎么做的?
老师这张农产品发票能抵扣进项吗
老师,我们电商的货物有几千品种?那我们开票入库单,一定要小类,要匹配吗?
会计科目实际工作总是分不清怎么办呢
老师,我们是家电商公司,请问我们的电商公司把那个外包给包工头个体户当做运营公司,然后去开票,可以吗?
老师,收到差额征税-差额开票的普通发票如何入账?价税合计14728元,备注栏里:扣除额14580.72元,请问老师以那个数字入账?
这个票能做到2026年吗
单位内部发给账需要发往来函证吗,不需要发的情况说明怎么写
老师您好,计算小规模纳税人收入是否超过500万,是按季度滚动计算的吧,比如25年2季度到今年的1季度的收入相加,是这样吗
老师您好!在1月月冲减了25年多计提的企业所得税费130687.25元、冲减了计提的奖金54500元、冲减了随征税6298.73元。请问冲减后对1月份的未分配利润影响额是多少怎么算呀?
请问老师装订凭证,由于每月开的发票太多,一两百张可以装订凭证时候只打印清单,不把每张发票打印出来装订上去吗?
已经抵扣了
也已经转出了,我就是弄不清账上怎么做转出
你好; 抵扣了转出的; 之前分录怎么做的
之前是办公费,进项税这样
你好 ; 那你做; 借管理费用- 办公费 贷进项税转出; 这样来做转出分录
就做这一步,不用做别的是吗?
你好; 是的; 月末 做结转 ; 你 会做结转分录不
不会做呢
比如 : 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额)、应交税费 -应交增值税-转出未交增值税;, 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
那我现在做八月的,是做了前面转出,再做后面结转是吗?
你好; 月末结转即可; 月末把你 截止到 8月末的没有结转的 都结转了即可
好的,谢谢老师
不客气的; 平常的时候 建议你月末结转一次即可; 这样 结转后和你申报表就是一致的; 便于核对是否有差异;
好的,太感谢老师了,我想后面再找您提问怎么找?
你好; 你可以@我提问; 我 看到就会回复你 ; 不客气的; 帮到你就好