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#提问#老师,公司购零食的进项税额要转怎么做分录?

2022-09-07 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 17:17

 你好; 这个是福利费 给员工吃的;  你含税金额计入 福利费去; 别去认证 ;  选勾选不抵扣处理的   

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快账用户9792 追问 2022-09-07 17:18

已经抵扣了

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快账用户9792 追问 2022-09-07 17:19

也已经转出了,我就是弄不清账上怎么做转出

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:21

 你好;  抵扣了转出的;   之前分录怎么做的  

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快账用户9792 追问 2022-09-07 17:24

之前是办公费,进项税这样

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:28

 你好 ;  那你做; 借管理费用- 办公费 贷进项税转出; 这样来做转出分录   

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快账用户9792 追问 2022-09-07 17:36

就做这一步,不用做别的是吗?

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齐红老师 解答 2022-09-07 17:38

 你好; 是的;  月末 做结转 ; 你 会做结转分录不   

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快账用户9792 追问 2022-09-07 18:29

不会做呢

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齐红老师 解答 2022-09-07 18:30

  比如 :  如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额)、应交税费 -应交增值税-转出未交增值税;, 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 

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快账用户9792 追问 2022-09-07 18:35

那我现在做八月的,是做了前面转出,再做后面结转是吗?

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齐红老师 解答 2022-09-07 18:36

 你好; 月末结转即可;   月末把你    截止到  8月末的没有结转的 都结转了即可   

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快账用户9792 追问 2022-09-07 18:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-07 18:39

不客气的;    平常的时候 建议你月末结转一次即可; 这样 结转后和你申报表就是一致的; 便于核对是否有差异;    

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快账用户9792 追问 2022-09-07 18:44

好的,太感谢老师了,我想后面再找您提问怎么找?

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齐红老师 解答 2022-09-07 18:46

 你好;  你可以@我提问;  我 看到就会回复你 ;  不客气的; 帮到你就好  

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 你好; 这个是福利费 给员工吃的;  你含税金额计入 福利费去; 别去认证 ;  选勾选不抵扣处理的   
2022-09-07
同学,你好 勾选发票需要做不抵扣勾选,直接当作普通发票入账
2024-10-10
你好,公司购买食堂桌椅,进项已被认证抵扣,是需要做转出处理的。 完整的转出分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
2024-06-11
你好,什么原因需要进项转出?
2022-09-05
同学你好。 打算要认证了,对吧, 如下分录 借 应交税费—应交增值税 —进项税 贷应交税费—应交增值税—待认证进项税额
2025-02-15
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