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A公司5月28日购进一批材料已验收入库,价款8800元,增值税额,1144元,对方代垫运费200元,月终结算凭证未到,暂估入账,暂估价款10000元.6月1日用红字冲回。6月10日收到对方开来的结算凭证,正常入账。要求:编制有关的会计分录。

2022-09-07 18:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-07 18:09

你好;      1.   借原材料-暂估10000 贷 应付账款10000 ; 红冲:借  原材料 -暂估-10000 ; 贷应付账款 -10000 ;  按发票做 :  借原材料 -暂估入库 9000; 进项税1114    贷应付账款10114;      

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你好;      1.   借原材料-暂估10000 贷 应付账款10000 ; 红冲:借  原材料 -暂估-10000 ; 贷应付账款 -10000 ;  按发票做 :  借原材料 -暂估入库 9000; 进项税1114    贷应付账款10114;      
2022-09-07
借原材料贷应付账款,暂估10万。
2022-10-18
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-10-18
借原材料,贷应付账款6500 借应付账款贷原材料6500 借原材料6万, 应交税费,应交增值税进项7800, 贷银行67800。
2023-04-12
你好,请把题目完整发一下
2022-01-13
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