这个做账没有影响的,选择重分类,这是避免你财务报表出现负数余额
老师,预付应付重分类怎么理解,能解释一下吗?比如我先做预付和应付都有余额,最后重分类到哪个科目
老师,金蝶软件做账里面有个重分类和不重分类,部分重分类,做账用哪个做账比较好呢?
老师,合同资产和合同负债久其财务软件直接重分类了,怎么做分录调过来调账?
请教老师,财务报表重分类是不是报表里有负数的才分类,不是负数的即使往来明细里有负数也不需要重分类这个科目?比如报表里应收账款期末是—750000,应付账款期末是800000,其往来明细里有贷方1000000,借方200000,这个应付账款在报表里不需要重分类,只需要把应收账款重分类,是这样吗?
老师,我们账是从代理那里接回做的,对方是没有科目重分类,但是我系统用科目重分类,季度报表数据按我的重分类的数据去填可以吗?
但是税局查账,不重分类为准
不能吧 税务局说的吗
因公司注销,今天去了分局被问道了,为啥期初数和期末数不对上,因为用了重分类
你好,人家不是说不准用重分类,是因为你的期初和期末不一致,你为什么之前不用重分类,现在又重分类?
如果出现负数的话,应收应付对调?其他应收应付对调?未分配利润对不上,怎么办?
左右平衡的 现在你应收账款负数100 你把应付账应收账款改成零, 然后你的预收账款是100 左右,是平衡的,因为你左边增加了100,右边也增加了100。
还是有点不明白,为什么0?
他是负数了 重分类出去