不出现也有可能重分类,就像你的应收账款在借方是100,然后在贷方明细有一个80,这会出现20的余额。但是你这个80正规的也应该重分类到预收账款里面去 这个应付账款借方20万,需要充分累到预付账款。

电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
请问,我在做账的时候没分别挂账应收账款和预收账款,预收款也是列在应收账款里,科目余额表显示为应收账款是负数,但是财务报表会自动重分类,把应收账款和预收账款分别显示出来,这样会导致我余额表里的明细和财务报表不一致,这样是否可以,如果不行,要怎么处理?
重分类主要是指财务报表的重分类。 它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表项目,根据明细科目的期末余额而非总账余额而定,当资产类往来明细科目,如:应收账款期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债中;反之,当负债类往来明细科目,如:预收账款期末出现借方余额时,这时应是一种债权,需重新分类到资产中。如果不进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中,则不能反映资产负债表的本来面目,甚至导致财务指标异常。这是什么意思呢
老师,应收账款期末余额负数,要重分类调到预收账款,调完之后的余额肯定是跟财务报表应收的期末余额对不上的,这个需要怎么处理?还有如果期初余额也是负数同样需要重分类吗?
今天报税发现期初应收账款是100万,期末余额-95万,这个是不是可以重分类,怎样重分类呢?是把这个科目的明细账找出来,把负数的找出来调到预收这个科目吗?还是用期末余额的负数全部调预收账款呢?
企业当年购买两台机器并取得专票(还未认证抵扣),机器用了几个月后,发现使用效果不好,就把两台机器退回厂家,企业财务已提了几个月折旧。但是企业前期预付的款项无法收回,厂家说机器用了几个月,预付款权当抵租用机器的钱了,企业财务如何处理账务对企业有利
新办企业营业执照没有有效期,章程里面是长期,税务系统一证一码有营业限止,要滑动选择日期能不选直接提交吗
报的年终奖转钱过去的时候备注工资可以吗?这个人只在我们公司报了一笔年终奖,然后前面和后面都没有任何工资收入申报的。
我们是地产公司,开票给贝壳。然后现在兼职跑单的个人要代开发票给我们做成本,其中还有合作的地产公司也要开发票给我们。那么我们转钱给他们的时候,备注什么
老师你好!个体工商户查账征收,咨询服务公司,成本费用都有哪些
老师,请问A是属于小规模企业,做了个工程,工程又分包给了别的工程公司B做,现在A企业已付款10万元给B企业,现在问题是A企业已开发票给发包方甲方,但B企业没有开发票给A企业,要过几个月才能开票给A企业,那A企业如何做成本呢?
给个人申报了年终奖,但是这个人前面没有报过工资,报了这笔年终奖之后,后面也不会给他报工资了。然后我们对公转个人给他可以,对吧?然后备注工资可以吗?
我们是地产公司,开票给贝壳。然后现在兼职跑单的个人要代开发票给我们做成本,其中还有合作的地产公司也要开发票给我们。那么我们转钱给他们的时候,备注什么
这个是什么意思,是不是如果需要经营这个劳务分包,就得去建设单位提交手续,如果只是成立公司没有去干这个,就不用去提交手续了?
老师,公司是承包土地种植企业,那么财务要求领用肥料种子领料单财务联传递给财务,业务员没有给,土地种植品种面积统计,也需要业务人员统计表交会计吗?
1.报表里不出现负数的不进行重分类是错误的吗? 2.只把期末数负的重分类,正的就不重分类了,这种做法正确吗?
第一个是 第二个不对