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老师我要问个代账问题,客户没有采购发票,以后也不会有,也没有任何合同啥的,但是确开了销售发票,怎么做

2022-09-07 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-07 21:20

您好,金额大吗?大约金额有多少啊?这是不正规的,你得让他去找别地单位,哪怕是,恩,就是找一些也得有一点采购。

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快账用户5718 追问 2022-09-07 21:29

几万块吧

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齐红老师 解答 2022-09-07 21:45

这个还能说得过去吧,但是正规的角度应该是有采购发票的。

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快账用户5718 追问 2022-09-07 21:51

那该怎么做账啊老师

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齐红老师 解答 2022-09-07 22:01

好,你现在只能确定收入了,就没有成本。然后再做一些费用就可以了。

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您好,金额大吗?大约金额有多少啊?这是不正规的,你得让他去找别地单位,哪怕是,恩,就是找一些也得有一点采购。
2022-09-07
 你好;  不能提前开票; 这样会造成虚开的;  客户收货 付款开票 ;  最好是这样的   
2022-06-15
发货时:将库存商品转出,计入 “发出商品”(核算已发出但未确认收入的货物成本),分录为:借:发出商品贷:库存商品 后续确认收入时(如收款、开票后):先冲减 “发出商品”,再确认收入和成本,分录为:借:应收账款(或银行存款)贷:主营业务收入贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)同时结转成本:借:主营业务成本贷:发出商品
2025-10-20
你好,学员,这个不行的,要正常做账的,被税务局发现的话,要补税了,还要罚款的
2022-02-13
你好,可以做无票收入的。
2025-03-29
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