您好 平销返利冲进项 针对购买方收到返利的企业来说啊 销售方是销项税额 怎么会有进项呢? 就是对方卖给自己货物 达到一定条件 又返还一部分钱

老师你好 比如说,我进了十次货,每次1万。总的是付出去10万元。然后由于我进货的多,第十一次,对方老板给我算了返利,本来应该付1万的货款,只付了2千。那么这个怎么做账? 我觉得第十一次应该还是价格1万,但是有返利了。返利的这个怎么做账?
老师您好,我是购买方,购买商品也收到了进项发票,现供应商给我一个半年度返利,对方针对之前的这些货物开一部分的红字发票,(只返款,不退货),以此退款(返利)给我,请问是否合理,关于这个的会计处理如何做?
老师老师,这个平销返利冲进项,这个是针对收到返利的企业来说的还是针对销售方来说的呢?就是比如你卖给我货物,后面你又给我返了一部分钱是这个意思吗?
老师,高开高返和低开低返的意思,可以再解释一下吗?高开高返就是把返利开在销售价格里,然后按照含返利的价格来缴纳销项税?低开低返是不是值的在票面开销售折让?比如,原本应该卖32的价格,但是30卖给对方,我们在票面再开一行销售折让-2,那对于销售方来说,就是按照30来缴纳销项税?
老师我们公司购买其他公司的货物,支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利,是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额,他们开红字进项给我们一样的金额,但是这个钱不流转,他们不退我们钱,后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师,这两次开票要怎么入账
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
学堂有中医医馆做账全套课程吗?
那 是不是还有一个是冲销项的是什么折扣吗还是什么?我隐约记得直播课老师说了一嘴要与这个平销返利冲进项区别开来
销售方给购买方的销售折扣 也是购买方减少进项税额的
哦哦我想起来了,老师讲的是平销返利冲进项。销售方给购买方折让需要开红票冲销项
嗯嗯 是的 平销返利冲进项。销售方给购买方折让需要开红票冲销项
谢谢玲竹老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!