你好; 意思之后是货返给你们 ; 拿货的时候 抵减返利金额; 来支付款项给对方是吗? 那发票是 会体现返利部分的货物吗 ? 才好判断的

老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
就是当金额使有,有了返利的金额就能多采购多一点的货,开发票时有开出来后再总金额中又票折了返利那部份的金额了
就比如,我上付了采购款100万,返利能拿 到2万,对方给我发了102万的货,但发票开了102万后就在总金额票折了2万,最后的发票金额还是我付的100万,就是这种情况,我怎么入账?
你好; 你按照100万来做成本就行了。 这样你实际成本就少了
我知道是按100做成本,那我收到的2万返利怎么入账?
你好;返利不单独做了; 他们在发票开了返利了;
那我就当没有发生业务?返利进到了我的分销平台里增加了我的预付金额,那我不需要增加预付账款吗
如果都不反应出来的话,老板来问我,一共拿到多少返利了,我查一下账都没有记录,这样我也说不出来
你好; 返利开了发票上面; 对方应该是开的商业折扣发票 ; 你看看是不是
老师有没有一种记录好的方法?
你好; 正常来说; 如果返利不在发票上面; 你可以这样; 比如(1)若供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 应交税金——应交增值税(销项税额) 贷:主营业务成本 (2)若不开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 贷:主营业务成本
返利是票折提现的
你好; 那你就 按照我一开始说的; 按照折后金额来体现成本金额哈; 不单独做折让了
这样不是相当于看不出有收到返利?
你好; 你们自己内部单独做 返利明细表登记 ; 你票折了 ;没法单独体现的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好