同学你好 这个可以先不做 先做预付账款的分录

艾达股份有限公司为增值税一般纳税人,采用计划成本进行材料的日常核算。2021年5月8日,公司购入A材料一批,专用发票上记载的货款为3000000元,增值税税额390000元,发票账单已收到,计划成本为3200000元,已验收入库,全部款项以银行存款支付。2021年5月9日,公司采用汇兑结算方式购入一批B材料,增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,发票账单已收到,计划成本为180000元,材料尚未入库,款项已用银行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并验收入库。2021年5月16日,公司采用商业承兑汇票支付方式购入C材料一批,增值税专用发票上注明的价款为500000元,增值税税额为65000元,发票账单已收到,计划成本490000元,材料已验收入库。2021年5月27日,公司购入D材料一批,材料已验收入库,发票账单未到,月末应按照计划成本600000元暂估价入账。
2021年12月该公司发生有关经济业务如下:(1)1日,向甲公司经营出租一台机器设备,租期一个月,开具增值税专用发票上注明价款为100万元,增值税税额为13万元,月末确认收入,上月已预收租金100万元。(2)17日,经确认应收乙公司账款发生坏账损失6万元。20日,收回上月已核销的丁公司账款12万元,并存人银行。(3)20日,采用托收承付方式向丙公司销售产品,开具增值税专用发票上注明价款300万元,增值税税额39万元,已办理托收手续,截至12月31日尚未收到丙公司应付的款项。(4)21日,与甲公司签订协议,向甲公司销售一批产品,三个月后交货,该批商品不含税价款为500万元,增值税税额为65万元。在协议签订后的1周内,收到甲公司按不含税价款30%预付的定金,剩余款项于交货后结清。(5)31日,综合考虑各于交货后结清。(5)31日,综合考虑各种信用减值损失风险因素,确定该公司期末“坏账准备一应收账款"科目应保留的贷方余额为26万元。要求:根据上述资料,写出甲公司的账务处理会计分录。(请标明
公司购进一批生产设备总价值为430000元,已经预付账款总价的65%,剩余的30%到货两个月内付,余款5%验收合格一年内付,现在设备已经收到,增值税专用发票未到,我应该如何记账?等增值税专用发票到了以后又应该如何记账?
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算。2021年5月份发生经济交易或事项如下:(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,材料尚未到达,转账支票支付。(2)10日,收到5日购入的原材料并验收入库。同日,与运输公司结清运输费用,增值税专用发票注明的运输费用为5000元,款项已银行存款付讫。(3)15日,购入需要安装的生产设备一台,设备已到达公司,尚未安装。增值税专用发票上注明的价款为30000元,款项尚未支付。(4)20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价200.00元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用库存现金支付。(5)24日,企业管理部门委托外单位修理机器设备,取得对方开具的增值税专用发票上注明的修理费用为20000元,款项已用银行存款支付。(6)24日,该公司购进一幢简易办公楼作为固定资产核算,并投入使用。已取得增值税专用发票并经税务机关认证,增值税专用发票上注明的价款为1500000元,全部款项以银行存款支付。不考虑其他相关因素。
甲公司为增值税一股纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算。2021年5月份发生经济交易或事项如下:(1)5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,材料尚未到达,转账支票支付。(2)10日,收到5日购入的原材料并验收入库。同日,与运输公司结清运输费用,增值税专用发票注明的运输费用为5000元,款项已银行存款付讫。(3)15日,购入需要安装的生产设备一台,设备已到达公司,尚未安装。增值税专用发票上注明的价款为30000元,款项尚未支付。(4)20日,购入农产品一批,农产品收购发票上注明的买价200.00元,规定的扣除率为9%,货物尚未到达,价款已用库存现金支付。
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
请问老师,预付账款65%的分录已经做好,但是不做账的话,固定资产下个月怎么计提折旧呢?还有设备的装卸叉车费500元应该如何入账呢?
你没收到发票没法折旧 等收到发票时候计入固定资产 然后次月开始折旧