同学你好 看所得税交的金额
老师,公司去年委外研发费100万,账上处理借方委外研发100万,但是审计公司出的审计报告说利润表里的研发费的委外研发要按照高企的标准80万去填,其余的20万发在管理费用里面的其他科目,这样审计报告研发费数据跟财务报告的对不上,
公司要申报高企,审计出具了审计报告,1、代申报高企的机构让我按照审计报告修改2019年到2021年的企业所得税年报,想问下要怎么修改?2、要有期间费用表体现研发费用是不是就是年报的时候要勾选期间费用那个表?
公司准备申报高企,中介机构要我按照审计报告修改以前的企业所得税年报,怎么看审计报告的所得税费用?这是审计报告上的数据,要看哪个?
我们公司税局备案是企业会计制度,而审计公司给我们出的审计报告上是准则,我们要申报2023的高企,给我们申报的人说要改成一样的,审计的说他们出了报告是不能更改的,只能让我们税局改成准则,我想咨询下,这个改了账务处理上会有影响吗?后续会不会有什么影响
老师,我们公司21年申请了高新,21年的审计报告也有研发费用加计扣除专项审计报告,但在22年的报表中并未提现这个研发费用,我要去哪里查啊,我想知道22年的汇算清缴要不要做这个审计报告,我这块不怎么懂,所以来问下老师
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
34322.49那个吗?这个是未调增之前的本年累计实际已缴纳税额。
同学你好 对的 是这个金额