你好,是这样的,你正常入库就行,只是你不体现那个进项税额,就是说你可以这样借库存商品,借应交税费,应交增值税待认证进项税额,贷银行存款。
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
由于前面税负1.8%左右 去年按1.3%申报税务局找 查税负原因 补税 后来因为税务局查还是按2%申报 去年平均税负也按1.8左右 由于怕税务局找 今年税负按2% 长年累月导致每月认证发票少 积攒的进项多 导致账上库存没有 每月都要暂估 该怎么办 是不是以后每月税负低点补齐库存
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊
那需要降低些税负吗 待认证进项税和暂估入库是一样的 这月暂估的好多 每月暂估可以么 暂估和库存数持平了 后期没法整了
你好,嗯,您的税负率您正常保持就行呀,你可以人为的去控制一下,如果今年进项发票多的话,税负率咱们就低点儿也是可以的。
我知道啊 这样和暂估入库是一个意思吧 只是分录不同 怎样算我们单位自己的税负率呢
你好,用实际交纳的增值税去除以不含税的收入,这样来核算税负率。
由于每月都有多的进项税 所以税负都是算出来的 不是有多少就抵扣多少
你好同学,我我明白你的意思,所以说您先做到待认证进项税额里只是在账面上体现,至于你想勾选多少张,咱勾选的那些发票的进项税额,你在做到应交税费,应交增值税进项税额率他的表现科目。