同学你好 借营业外支出8 借应交税费印花税5000 贷银行存款5008

老师,补交上月的印花税且还有滞纳金怎么做分录,
上年的增值税滞纳金,税务部门今年5月末开单,6月初补交的。请问滞纳金这块5月怎么做会计分录?
你好老师,房地产公司补缴的房产税,契税印花税,滞纳金怎么做会计分录
请问补缴上月的印花税5000和滞纳金8块的会计分录怎么做?
老师,补缴2022年的印花税和滞纳金怎么做分录?
老师,你好,请问,2021年银行流水以前没有录进去去,一笔贷款1000万是2021年贷的,流水是从2023年开始录的,那我怎么补这笔分录啊
我们是一般纳税人,第四季度申报的收入不够,收到税局短信,天猫后台统计的收入是按照含税百分之 13计算吗
请问老师,播种,耕地的税收分类编码是多少啊
老师,我们是一般纳税人,天猫后台查询到的收入是按照含税1.13来核算吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师高新企业关于增值税还有什么政策
老师,我司账上没有电池组的库存,都是从别的公司租赁过来的叉车和电池组的使用,请问这种情况能对外开出售电池组的发票吗?
你好,就是我们公司是新开的公司,然后今天上午有税务局的说让交什么广告服务费什么的,这该怎么交
供货商开发票要的税点放在营业外支出能行吧
出差补助没有发票,可直接报销吗
找答疑的郭老师,谢谢
不需要通过税金及附加吗?
同学你好 你之前也没计提吗 那你补计提这个印花税五千
没有计提,我可以直接做一笔分录就是借税金及附加5000,贷应交税费印花税5000,借应交税费印花税5000,营业外支出8,贷银行存款5008
同学你好 对的 是这样
可以做同一笔分录?
同学你好 这个按照你上面这个来做
就是我这个可以做在同一张凭证上吗?
同学你好 这个可以的