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老师,你好,销售费用,先收到发票后还未付款,怎么做分录

2022-09-08 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 10:17

借销售费用贷应付账款。

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借销售费用贷应付账款。
2022-09-08
。把这笔分录红冲按发票做帐。
2022-07-12
您好,这个是属于应付的呢
2022-10-13
您好;2月份的时候支付销售费用这笔应付账款 10000 实际属于我们的预付账款性质了; 然后 2月份如果确认了销售费用 你在3月份收到发票的时候,是不需要再做账务处理的噢; 其实您这边2月份走个预付账款即可等到了3月份再确认费用
2022-04-09
您好! 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款
2022-10-13
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