借销售费用贷应付账款。
老师,你好!款还未付先收到发票,要怎么做分录呢?
老师你好,收到发票未付款怎么做分录呢,等付款后又怎么做呢
你好老师,2月支出销售费用10000元未收到发票费用已入账,分录 为 借应付账款 10000 贷银行存款 10000 借销售费用-快递费 10000 贷应付账款 10000 3月份只收到一张5000的发票 请问老师这个要如何做分录?
老师,你好,销售费用,先收到发票后还未付款,怎么做分录
先付款后收到费用发票(专利申请费)怎么做会计分录..是挂预付还是应付