您好,这个是属于应付的呢
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
先付款后收到费用发票(专利申请费)怎么做会计分录...
先付款后收到费用发票(专利申请费)怎么做会计分录..是挂预付还是应付
老师,如果我公司先预付租金给房东了 分录是 借:预付帐款 80000 贷:银行存款 80000 那没有收发票,先计提当月的费用分录怎么做,日后收到发票后冲回的分录怎么做?
上月支付专利申请服务费,做的借:预付账款,贷,银行存款的分录,本月收到对方开的普通发票,怎么做会计分录,上月的会计分录怎么调整
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
因为我刚刚问一个老师 她说是预付
您好,是这样的,因为有的企业不设置预付这个科目,所以就没用
原本是预付是吗
是的,按照准则是预付,但是很多企业不设置预付就放在应付了
好的谢谢
专利申请成功下来了 是不是管理费用需要转入无形资产专利权呀
对的,这个是属于无形资产了
好的谢谢
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢