同学你好 直接抵就可以了

老师,业主欠我们的工程款直接转给我们法人了,正好公司欠法人款,能不能把应收和其他应付款抵消,然后法人就省得再把款转公司,公司再转他了
别人公司欠我们钱,把他们公司所有权的公园的经营权给我们了,抵欠款,应该怎么做分录
1.老师我们公司欠别的公司的钱,对方公司注销了,不用还了,做分录是借应付账款 贷营业外收入吗? 2.别人公司欠我们公司的钱肯定是不还了,是借坏账准备,贷应收账款吗?
对方公司欠我们的应收账款,然后他转让债权给别人付款给我们,我们该如何处理账务上,还是税务上?
对方公司欠我们的应收账款,然后他转让债权给别人付款给我们,我们该如何处理账务上,还是税务上?
多申报退回的附加税怎么做分录
我想问下,现在社保要填写去年平均工资,如果工资5000,应该缴交基数多少
文化服务*音响租赁 开这个大类可以吗
老师您好,请问公司把固定资产卖了,开出销项发票,入账时记入固定资产清理,所以开出的发票金额不体现在收入总额里,这样处理是正确的吗
25年的时候我们付了款,人家给我们开了票,但是事情还一直还没办,现在说办不了了,要退款,那之前那个发票人家给我们开的,要作废的,我这个账应该怎么做?
老师,分公司的员工报销可以入总公司的费用吗
老师,我们有个公司想注销了,账上还有几万块,想以发放工资/奖金的形式发给员工。比如一次性发4万,这个员工这次需要缴纳多少个税?不考虑专项附加扣除的话。还有就是,一次性法4万,发的时候,是写工资还是奖金呢?
老师,展览宣传服务费交文化事业建设费吗?交的增值税是6%吗
老师,去年十二月预付了今年一年的房租六万,记入了预付账款,今年一月份收到了该六万的发票(专票),该怎么入账这个发票?怎么记账和分摊
老师,请问一下2025年支付房租92700 没有取得发票,银行支付款项借其他应付款 房租 贷银行存款 12月借管理费用 房租 贷其他应付款房租。 这个管理费用房租没有发票的。到汇算清缴是不是这样填写啊,只填写纳税调整项目明细表30栏其他 载账金额填写92700就行了,税收金额不用填写?
给的是经营权,不是产权
分录怎么做
贷应收,借什么
计入无形资产就可以 借无形资产 贷应收账款
如果是给的产权应该借什么呢
这个计入固定资产了