您好,收到 借:银行 贷:应收 把应收冲平就可以,签一个三方代收代付协议就行,作为附件,这样就规范了

别人挂靠到我们单位,他把钱存到我们账上,再支付给第三方公司材料,我应该如何做账务处理?合同都是跟我们公司签的,票开给我们
老师,我想问下,我们公司公账欠一个人的钱,他指定让我们转给另一个人的账户上,然后让他们出个代收款证明,可以这样处理吗?
老师,我想问下,我们公司公账欠一个人的钱,他指定让我们转给另一个人的账户上,然后让他们出个代收款证明,可以这样处理吗?
对方公司欠我们的应收账款,然后他转让债权给别人付款给我们,我们该如何处理账务上,还是税务上?
对方公司欠我们的应收账款,然后他转让债权给别人付款给我们,我们该如何处理账务上,还是税务上?
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
签了这个协议,那我是不是要做一笔分录把应收账款客户变成第三方
您好,您的意思第三方现在也没有 把钱给我们呀,这个不需要,每三方付款直接冲第二方的应收就可以
对,现在是签了协议。但是没有收到钱,也不会一次付清
哦哦,那用这个协议把应收账款客户变成第三方,可以
好的呢,那税务那边呢
您好,税务没有特殊处理呀, 我们又没有坏账影响本年利润的