你好,第三方平台收款之后借其他货币资金贷主营业务收入, 第二天到账借银行存款, 销售费用,手续费 贷其它货币资金

老师,我昨天问的那个社保个人垫付单位部分挂账的问题,还款时候财务会计是借其他应付款,贷财政拨款收入,那预算会计借是什么?还是不用通过预算会计,但是用的是预算资金啊,麻烦您把预算会计分录怎么做告诉我
#提问#老师您好,我这里遇到了一个问题,麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司,我看之前的会计做的账,有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款,借:库存现金 贷:其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款,借:应付账款 贷:库存现金 这个老会计离职了,今天我问他那最后该怎么转呢?他说让我自己想怎么转就怎么转?我该怎么办呢?该怎么转呢?
我们单位是 燃气企业 ,每天收用户交的燃气费 通过第三方平台收款但是隔天才能入账 当天收的款做的分录为什么是借现金和其他应付款 ,不太理解为什么借其他应付款
老师 我们是房地产开发公司 之前收的业主的产权代办费 (我们也是代收 当时开的收据)当时记账贷方:其他应付款 8月把我们当时收的产权代办费要付给第三方 因为是第三方给代办的 一共是11户 12600 问题是 现在第三方给开的专票 我们在专票上领导已经签完字不能退回 这11户是老项目 不能进项抵扣 分录: 借:其他应付款 12600 (价税合计) 应交税金-应交增值税-进项税额 (713.21) 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 713.21 银行存款 12600 老师 这样是不是不对
我们公司清洁五金工厂帮我们公司保安购买保安服是管理费的其他费用还是管理费的办公费?老板外出跑客户费用是交际应酬费还是出差补助费还是过路费?员工带客户过来公司午餐费是交际交际应酬费吗?银行卡收财务员工5月的社保工是做到其他应收款还是其他应付款?是做到贷方还是借方?为什么银行卡会收员工的社保款?收的是个人的社保要到工资扣的还是收的是单位的?会如果做了其他应付款那还要不要做到管理费的社保费?
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
我看我们凭证上是借现金和其他应付款 贷预收账款 只是先收钱了给人家下了单据了
这个现金是收到的现金嘛,他应该是到你的公户里面才对啊。
有收现金 还有的扫码支付到第三方平台 然后当天做账是借现金和其他应付款-xx收费平台 贷预收账款 然后取到银行回单 借银行存款 财务费用手续费 贷其他应付款-xx收费平台 我是不太理解这个其他应付款老师
你好,这个其他应收款就相当于上面的货币资金。
这是其他应付款 为什么借其他应付款啊
你好,别人欠了你的钱 相当于是其他应收款。
其他应收款借方和其他应付款借方是一样的。