你好; 视同销售报增值税的; 是的

.清华园食品有限公司2021年3月1日向福美销售公司销售一批产品,货款为1500000元,适用的增值税税率为13%,产品已经发出。福美销售公司已经收到该批商品,作为库存商品核算,同时开出3个月到期的不带息银行承兑汇票。缴纳银行承兑手续费847.5元,其中增值税为47.97元。请作出分析并进行会计核算。
老师请问,公司销售农产品冷冻肉骨类,增值税免税的,购货方是个人,没签合同,需要交印花税吗
请问老师,公司产品搞的活动是,集齐3个产品罐子,兑换换一个同样的产品。这个算视同销售缴纳增值税吗
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
老师,您好,买来的原材料,经过本公司加工后成了新的产品,新的产品被检测服务部门领用做检测使用,然后最终开出的发票是检测服务发票,这个公司内部领用需要视同销售缴纳增值税吗
提供摄影拍摄服务,这种属于现代服务还是生活服务类,有没有相关的政策文件呢,老师
郭老师,建安企业哪些属于建安,有些比如装门窗包安装,卖充电桩包安装,这些都属于销售不是安装,我们怎么判定
公司是污水处理服务行业。
甲公司是乙公司的母公司,100%控股,己付注册资本金3000万,现在又付1000万用途项目资本金,请问甲公司比笔账如何做?
公司银行存款的利息收入,这个要交税吗
之前财务把当年的成本入账了,然后年末的时候冲减了一部分成本,次年初有更正了,相当于把去年的成本挪到今年来用,这样我要调增吗
我们是做驾校的,有直营有加盟商。之前报收入只是按驾校收到的那部分申报。加盟商收的那部分未申报,比如收到学费3000元,然后我们驾校只收1000元管理费。剩下的2000元培训费是给加盟商个人的。所以驾校只做了1000元的收入。现在税局要求我们全部按3000元做收入。但是转的2000元我们又没有成本票抵扣。加盟商又得按2000元/人报个税。我们现在的应对措施是想让加盟商成立个体户。就可以合法的转账了。这样行得通吗?
老师:政府会计分录,2025年一个领导掉走了,12月给他代扣代缴了个税93.74元,然后1月份他把这个个税转进实有资金账户,这个分录怎么做
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
如果是经销商先给顾客兑换产品,再由我们给经销商产品,也是缴纳增值税是吗
你好 ; 是的; 也是一样的 ; 到时你还得视同销售缴纳税费的
好的谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价
老师想再请问一下,我们委托第三方检测公司检验我们自己委托加工的产品,那这个需要缴纳增值税吗
你好 ; 不用哈 ; 这个是 委托别人帮你检测; 你这个会支付款的; 不会缴纳增值税
谢谢老师
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