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Q

请问 实际申报税和帐上有几分差异 这个差额咋做分录呀

2022-09-08 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 14:12

你好,具体的是哪一个税款的?增值税的吗?

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齐红老师 解答 2022-09-08 14:12

差额可以放到营业外收支里面的。

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快账用户2962 追问 2022-09-08 14:13

企业所得税和增值税 这差额都用营业外收支调就行?

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快账用户2962 追问 2022-09-08 14:15

比如 企业所得应该500 代账那给报的490 现在才知道 这种我账上用营业外收支调?

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齐红老师 解答 2022-09-08 14:17

所得税的红冲计提的或者是补计提 增值税的差额放到营业外收支。

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快账用户2962 追问 2022-09-08 14:20

比如刚才例子 报税系统那少报了 那我账上红冲计提 然后按季度的总额重新计提总金额 再申报?

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齐红老师 解答 2022-09-08 14:22

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
你好,具体的是哪一个税款的?增值税的吗?
2022-09-08
你好,预缴的是缴纳的多了吗?可以留着以后的底裤。这些附表四的实际抵扣金额还有主表,28的时候你小填写一分钱。
2022-06-17
按照实际开票的金额申报,直接手动修改就可以。
2023-05-10
你好,没有风险的,你这个月调整一下就行
2025-10-23
您好!这个可以直接申报的。可以过的
2022-06-17
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