同学你好 对的 这样做可以
老师 对方公司帮我们垫付充值款 分录是做 借其他应收 贷其他应付吗 然后支付给他们的时候 就是借其他应付 贷银行存款吗
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款,其他业务收入,退钱时做的是借其他应付款,其他业务收入贷银行存款对吗
老师这样做对吗麻烦了 然后收到的时候做 借:银行存款1308 贷:其他应付款1308
老师您好,做账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借:其他应收贷:银行存款,还款时借:其他应付贷:其他应收。收到挂账时候是借:银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借:银行存款贷:其他应付
账是提前借了一笔钱支付但是这笔钱是个挂账。我做账可以这样做吗。借款时候借:其他应收贷:银行存款,还款时借:其他应付贷:其他应收。收到挂账时候是借:银行存款贷其他应付。刚好这一笔是个借款冲掉挂账借:银行存款贷:其他应付,是委托其他公司收了钱。我这样一借一贷其他应收和应付可以吗
老师,您好!公司用代发文件发给员工报销,但报销金额发错了,这边员工直接退回公司了,这边报销重新发放,这边有什么问题吗?
老师属于劳务报酬所得。汇算清缴都要按综合要得按年度税率表来进行汇算?
老师,个人给公司代开运费发票,是不是公司必须申报,
所得税季报中计入成本费用的职工薪酬按账上填写,但如果个税申报工资和账上不一致,该怎么办?
员工两处发工资,其中一处员工发100元,不享受扣除费用5000,连续4个月每月扣个税3元钱(这几个月但工资表里一直忘记扣除个税3元),个税申报一直是100。账怎么平?
哪位老师帮我解答解答,为啥提示比对不通过,我们当月取的发票金额是128481,上期余额是100493.9,本期扣除额我填写228974.9,开票实际扣除额是247500,我按发票金额填和本期扣除额填都提示比对不通过,什么原因。
老师好!请问家装小规模纳税人装修收入可以扣除分包劳务差额计税吗?是否需要申请或者备案呢?
电脑 2022 年 8 计提折旧,是不是 2025 年 7 月是最后一次计提折旧?
老师,我们收到其他单位支付给我们的一笔小区开荒保洁费用,这个分录应该怎么做?而且这个小区我们公司找了保洁人员进行了清扫,我们需要给保洁人员付保洁服务费,又需要怎么做分录
老师您好,公司为小功能纳税人,是维修通讯网络安装公司,24年12月份。给移动公司维修安装网络,购进了一个逆变器。当时只开了营业收入发票,忘了结转这个逆变器的成本了。现在这个逆变器在库存商品账上的该怎么办呢?我们今年1~9月一直也没有销售