你好; 你留底进项税了。 你可以 先不结转;等着后面有税费一起结转;
6月所属期,产生销项税额800元,但因为之前有 进项留抵,所以7月初 无需交税。 请问,用以前留抵的进项 抵扣销项,分录要怎么做?
8月份产生销项税额40,进项抵扣了7040,于是,留抵进项7000,请问这情况 要不要做什么分录的?
老师,你好,10月份需要交增值税1981.14元,上期留抵24.83元,加计抵扣了1956.31元,实际上没有交税款,那怎么做分录?不是只有销项大于进项,需要结转增值税,这种情况,也不属于进项留抵,怎么做分录?
老师,请问我本月的销项税额是648,上期期末留抵是290,本月勾选抵扣的进项税额是580,期末留抵是230。这种情况怎么做结转进销项分录
老师您好,我们之前有很多待抵扣的进项税,3月份有了收入有了销项税,抵扣了一部分进项税,还有一部分留抵和另一部分待抵扣的进项税,4月份公司又发生业务了,产生的销项税小于进项税,这个月应该怎么做分录呢
这道题没看懂,符合的投资风险不是应该要比单个的更小吗?那不是应该他的标准差率比他最高的要小吗?
茶饮品牌,类似品牌推广费,日常请线上各种博主进行宣发,投流的费用,在审核的时候如何做到数据链完整。需要报销人提供那些资料?
老师,房地产开发企业,销售商品房取得不含税销售收入24000万元,土地价款6000万元,不考虑其他条件的话,销售商品房应缴纳的增值税应该是多少?应该是(24000-6000)*9%吗??6000万的土地价款不需要换算成不含税金额吗??(税务师考试,税法土增税内容)
我们是一家货车的经销商,租了一块比较宽的场地,场地租赁方也正常给我家开具了场地租赁发票,今年生意不太好,想把其中一小块场地转租给其他公司,对方要求我们开具场地租赁发票,我们可以正常开具吗?
老师 公司是外贸企业,之前会计做账没有做汇损,一直是按照换算后的rmb入账,那这个还需要做外币汇损吗?
老师,在产品的成本怎么计算?
甲公司2×20年年初的所有者权益总额为1 500万元,不存在以前年度未弥补的亏损。2×20年度发生亏损180万元,2×21年度发生亏损120万元,2×22年度实现税前利润为0,2×23年度实现税前利润500万元,根据公司章程规定,法定盈余公积和任意盈余公积的提取比例均为10%,公司董事会提出2×23年度分配利润60万元的议案,但尚未提交股东会审议,假设甲公司2×20至2×23年不存在其他纳税调整和导致所有者权益变动的事项,适用企业所得税税率为25%。则甲公司2×23年年末所有者权益总额为( )万元。
老师,那些专票不能抵扣
转账:私转公……是不是直接在APP上转…输入对方对公银行账号…和公司名称就OK了?
老师你好!老板门面企业租了,老板需要交什么税费,企业需要什么税费,每个月租金20万元,老师指导一下