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Q

老师,我们为了不退留抵税,所以虚入了无票收入,这个无票收入我要放在那个项目呢,这个无票收入也收不回来款,我的应收如何处理?

2022-09-08 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 14:56

同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户4090 追问 2022-09-08 14:57

老师,应收那家客户的呢?

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快账用户4090 追问 2022-09-08 14:57

这个应收实际上也收不回来,要如何冲平呢?

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齐红老师 解答 2022-09-08 15:00

同学,你好 放在其他,等到之后其他公司需要开票的时候,就把这个冲掉,重新做

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同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-09-08
我的这个是可以重建销项税额的
2022-03-31
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 以后开票再做无票收入负数冲回
2023-01-15
你好; 按照你 增值税报的数据来写营业收入哈; 一定要一致   
2023-04-17
你好,是的,无票收入填写负数,开票收入填写正数
2021-07-30
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