你好,你是一般纳税人的吗?你有进项可以抵扣的,有多余的吗?

老师 增值税申报的时候税控盘上的税额和申报时的税额不一样 这样怎么调账呢 我们是服务行业 可能前台当时开票的时候有几张税率开错了 这样的话我怎么调才能平账呢
老师,我们开票开超了,现在申报的时候我才发现,怎么办呢,申报的时候按实际开票收入交税是不,然后怎么调账
老师,申报个税的时候按照实际发放的工资申报了个税,后面才发现要在保险扣除之前申报,现在怎么办呀
以前申报的时候是无票收入申报的,现在开票了怎么办?
老师,我现在报印花税的时候发现全年只有7月报了,然后我看是按次申报的,而且7月份报的时候只报了6月份的,我现在要怎么报,继续按次报?那从什么时候开始报呢,就实际上1-12月的,除了6月份的其他的都是没有报的,我该怎么办
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
是一般纳税人,有多余的,但是我们不晓得开了这么多票,所以进项做了一部分
你好,这个没有关系的,你可以反结账修改的。
你的增值税综合服务平台可以继续认证。
我们是月底根据系统的销售数据,做收入和销项,销售只有10万,。结果申报的时候回发现开票开了25万。
好,继续认证就可以。
我们想直接把税交了。怎么调凭证
你好,借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项,你的销项少做了,再补上一个。
我们系统开单没有这么多收入呀。用应收和主营业务收入不对
你好,那你是提前给人家开了发票吗?
如果是的话,借银行存款,贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
以前客户没有开票。所以这个月一起开了的,就开超了
那你之前做了收入没有,没有的话一次做到这个月就可以了。
开了发票就得做账,之前没有做的需要补上。
之前是每个月做了收入的,和系统是一致的。开超的部分也是之前做了收入的
那你就红冲无票收入之前的分录不变,金额是负数,然后再做发票的一正数一负数,这个月正好是零。
然后你申报的时候,未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写证书。
无票收入填负数有税务风险没有
你好,有风险的会提示你的,但是有些地方可以直接申报,没有关系。