你好,你是一般纳税人的吗?你有进项可以抵扣的,有多余的吗?
老师 增值税申报的时候税控盘上的税额和申报时的税额不一样 这样怎么调账呢 我们是服务行业 可能前台当时开票的时候有几张税率开错了 这样的话我怎么调才能平账呢
老师,我们开票开超了,现在申报的时候我才发现,怎么办呢,申报的时候按实际开票收入交税是不,然后怎么调账
老师,申报个税的时候按照实际发放的工资申报了个税,后面才发现要在保险扣除之前申报,现在怎么办呀
以前申报的时候是无票收入申报的,现在开票了怎么办?
老师,我现在报印花税的时候发现全年只有7月报了,然后我看是按次申报的,而且7月份报的时候只报了6月份的,我现在要怎么报,继续按次报?那从什么时候开始报呢,就实际上1-12月的,除了6月份的其他的都是没有报的,我该怎么办
老师,我们公司正常业务都有发票,但是董事长司机的油费、餐费、过路费等有很多没有发票的,这个应该怎么处理呢?
一套账,无票支出,公户报销。汇算清缴时纳税调增这部分无票支出?
老师我们国庆过节费发的是现金 那我需要坐在工资表上体现出来之后报个税吗?但是这样的话,因为过节福利费18的现金,到时候银行发工资的话会不会银行账就不平了呀
请问老师,我9月份更正了今年3月所属期的增值税申报表,产生了滞纳金和增值税及附加税,银行已扣款,然后发现更正选错了所属期,应该改2月的,又重新更正了2月所属起,产生了新的税款和滞纳金,也又再次都交了,同时对于多交的税做了退税申请,这相关业务发生的会计分录我怎么做啊?
各位老师大家好,这个公司一直没有建过账,然后我才接到手里,从7月份开始建设呢,然后人家的银行存款之前就以发生业务,那么我现在怎么取这个期初数据呢,请老师们指点一下,谢谢
员工九月份离职,九月工资正常发,社保不给交了可以吗?
老师,集团公司与各子公司互相借款要写借款单吗?由谁写?一个月有很多笔借款,要怎么写呀?
老师你好,个体户一般纳税人,7月28日办理营业执照,8月份变更的一般纳税人,9月份报的8月的房产税和土地使用税,10月1日我看电子税务局,出现俩个房产税,是不是重复计算了
零基础转行出纳,主要学哪些内容?
老师,全电发票可以在一张发票上开正数和负数吗? 如果不能,负数如何开
是一般纳税人,有多余的,但是我们不晓得开了这么多票,所以进项做了一部分
你好,这个没有关系的,你可以反结账修改的。
你的增值税综合服务平台可以继续认证。
我们是月底根据系统的销售数据,做收入和销项,销售只有10万,。结果申报的时候回发现开票开了25万。
好,继续认证就可以。
我们想直接把税交了。怎么调凭证
你好,借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项,你的销项少做了,再补上一个。
我们系统开单没有这么多收入呀。用应收和主营业务收入不对
你好,那你是提前给人家开了发票吗?
如果是的话,借银行存款,贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
以前客户没有开票。所以这个月一起开了的,就开超了
那你之前做了收入没有,没有的话一次做到这个月就可以了。
开了发票就得做账,之前没有做的需要补上。
之前是每个月做了收入的,和系统是一致的。开超的部分也是之前做了收入的
那你就红冲无票收入之前的分录不变,金额是负数,然后再做发票的一正数一负数,这个月正好是零。
然后你申报的时候,未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写证书。
无票收入填负数有税务风险没有
你好,有风险的会提示你的,但是有些地方可以直接申报,没有关系。