你好,你是一般纳税人的吗?你有进项可以抵扣的,有多余的吗?
老师,我们开票开超了,现在申报的时候我才发现,怎么办呢,申报的时候按实际开票收入交税是不,然后怎么调账
老师,申报个税的时候按照实际发放的工资申报了个税,后面才发现要在保险扣除之前申报,现在怎么办呀
以前申报的时候是无票收入申报的,现在开票了怎么办?
老师,我现在报印花税的时候发现全年只有7月报了,然后我看是按次申报的,而且7月份报的时候只报了6月份的,我现在要怎么报,继续按次报?那从什么时候开始报呢,就实际上1-12月的,除了6月份的其他的都是没有报的,我该怎么办
请问老师开发票的时候已经给了对方,然后现在才发现当时的税率写的是零,然后我们是一个点的税,现在怎么办呢?就是11月开的,然后我现在要怎么做
税务系统显示公司法定代表人显示与非正常户公司存在关联。有什么风险吗
电子税务局显示公司法定代表人与非正常户公司相关联。有什么风险如何解除
小规模纳税人印花税没有核定申报税目,应该是按次申报,但是我们每个季度都是按季统一申报的,有税务风险吗?
慰问病人,多大金额不需要发票?
老师 钻探服务属于税收分类的哪个大类
老师,请问在2022年将无形资产入到了固定资产里面并做了20年的折旧,现在要怎么修改呢?
老师,你好,我们公司股东欠公司117.65万元,年利率3.1%,现在要算利息,按月怎么算呢
出口退税不退了 销项是0税率 要做处理吗
税务师考试,税一和税二分别考哪些税种?
我想问一下 公司这个月要开具30万左右的劳务发票 我是不是要在这个月内开具一点进项的劳务发票 还是说下个月可以 他是请了农民工做事
是一般纳税人,有多余的,但是我们不晓得开了这么多票,所以进项做了一部分
你好,这个没有关系的,你可以反结账修改的。
你的增值税综合服务平台可以继续认证。
我们是月底根据系统的销售数据,做收入和销项,销售只有10万,。结果申报的时候回发现开票开了25万。
好,继续认证就可以。
我们想直接把税交了。怎么调凭证
你好,借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项,你的销项少做了,再补上一个。
我们系统开单没有这么多收入呀。用应收和主营业务收入不对
你好,那你是提前给人家开了发票吗?
如果是的话,借银行存款,贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
以前客户没有开票。所以这个月一起开了的,就开超了
那你之前做了收入没有,没有的话一次做到这个月就可以了。
开了发票就得做账,之前没有做的需要补上。
之前是每个月做了收入的,和系统是一致的。开超的部分也是之前做了收入的
那你就红冲无票收入之前的分录不变,金额是负数,然后再做发票的一正数一负数,这个月正好是零。
然后你申报的时候,未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写证书。
无票收入填负数有税务风险没有
你好,有风险的会提示你的,但是有些地方可以直接申报,没有关系。