你好,你是一般纳税人的吗?你有进项可以抵扣的,有多余的吗?

老师 增值税申报的时候税控盘上的税额和申报时的税额不一样 这样怎么调账呢 我们是服务行业 可能前台当时开票的时候有几张税率开错了 这样的话我怎么调才能平账呢
老师,我们开票开超了,现在申报的时候我才发现,怎么办呢,申报的时候按实际开票收入交税是不,然后怎么调账
老师,申报个税的时候按照实际发放的工资申报了个税,后面才发现要在保险扣除之前申报,现在怎么办呀
以前申报的时候是无票收入申报的,现在开票了怎么办?
老师,我现在报印花税的时候发现全年只有7月报了,然后我看是按次申报的,而且7月份报的时候只报了6月份的,我现在要怎么报,继续按次报?那从什么时候开始报呢,就实际上1-12月的,除了6月份的其他的都是没有报的,我该怎么办
2025年我们干了一个项目,这个项目是其他公司中的标。项目结束后人员工资由中标公司成立农民工工资专户发放,项目人员工伤保险由中标公司申报。2025年中标公司未给这部分人员申报工资薪金。我们公司未与中标公司签订劳务分包合同,目前要求我公司给这个中标公司提供劳务发票,我们给提供劳务发票合规吗?
烟酒发票规格型号那一栏必须要填吗?
支付的员工电工培训费 属于什么现金流量项目
预收账款大额长期挂账带来哪些风险
老师,第三方检测公司的检测费是否要按照承揽合同申报印花税呢?
您好老师:我单位外雇车在厂区内倒运自产的原材料到下一车间继续生产,就是厂内部倒运,这样的发票如何做账?
毛利率成本法什么意思
公司注销,未经营未开票,资产负债表上只有货币资金2800.51元,实收资本6000,未分配利润-3199.49,所有者权益2800.51。这样注销要交税吗?
老师,结转增值税账务处理
餐饮店购买工装计入什么科目
是一般纳税人,有多余的,但是我们不晓得开了这么多票,所以进项做了一部分
你好,这个没有关系的,你可以反结账修改的。
你的增值税综合服务平台可以继续认证。
我们是月底根据系统的销售数据,做收入和销项,销售只有10万,。结果申报的时候回发现开票开了25万。
好,继续认证就可以。
我们想直接把税交了。怎么调凭证
你好,借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项,你的销项少做了,再补上一个。
我们系统开单没有这么多收入呀。用应收和主营业务收入不对
你好,那你是提前给人家开了发票吗?
如果是的话,借银行存款,贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
以前客户没有开票。所以这个月一起开了的,就开超了
那你之前做了收入没有,没有的话一次做到这个月就可以了。
开了发票就得做账,之前没有做的需要补上。
之前是每个月做了收入的,和系统是一致的。开超的部分也是之前做了收入的
那你就红冲无票收入之前的分录不变,金额是负数,然后再做发票的一正数一负数,这个月正好是零。
然后你申报的时候,未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写证书。
无票收入填负数有税务风险没有
你好,有风险的会提示你的,但是有些地方可以直接申报,没有关系。