你好,你是一般纳税人的吗?你有进项可以抵扣的,有多余的吗?

老师,我们开票开超了,现在申报的时候我才发现,怎么办呢,申报的时候按实际开票收入交税是不,然后怎么调账
老师,申报个税的时候按照实际发放的工资申报了个税,后面才发现要在保险扣除之前申报,现在怎么办呀
以前申报的时候是无票收入申报的,现在开票了怎么办?
老师,我现在报印花税的时候发现全年只有7月报了,然后我看是按次申报的,而且7月份报的时候只报了6月份的,我现在要怎么报,继续按次报?那从什么时候开始报呢,就实际上1-12月的,除了6月份的其他的都是没有报的,我该怎么办
请问老师开发票的时候已经给了对方,然后现在才发现当时的税率写的是零,然后我们是一个点的税,现在怎么办呢?就是11月开的,然后我现在要怎么做
你好,税法上有没明确固定资产残值率?账上用了残俺值率为0,要做纳税调整吗?
老师,年底未分配利润必须要给股东分红吗
出口应征税和出口退税率是0是一回事吗?区别和账务处理及报税有什么区别
出口货物,货物退税率是0,那就是免税不退税,进货专票怎么入库存,是按不含税入,然后进项做成本,还是直接按含税价入库存,这笔业务分录是什么
老师好,发给客户的售后品,客户不付款,没有跟大货出,发国际快递,请问是否需要正式报关,报关时产品价格,运费等如何填?
项目分包给了一个人,个人又叫了10几个人一起完成项目(10几个人又各带了一个人辅助),这10几个人可以直接代开发票给总包吗,有没有什么条件限制
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
是一般纳税人,有多余的,但是我们不晓得开了这么多票,所以进项做了一部分
你好,这个没有关系的,你可以反结账修改的。
你的增值税综合服务平台可以继续认证。
我们是月底根据系统的销售数据,做收入和销项,销售只有10万,。结果申报的时候回发现开票开了25万。
好,继续认证就可以。
我们想直接把税交了。怎么调凭证
你好,借应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税销项,你的销项少做了,再补上一个。
我们系统开单没有这么多收入呀。用应收和主营业务收入不对
你好,那你是提前给人家开了发票吗?
如果是的话,借银行存款,贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
以前客户没有开票。所以这个月一起开了的,就开超了
那你之前做了收入没有,没有的话一次做到这个月就可以了。
开了发票就得做账,之前没有做的需要补上。
之前是每个月做了收入的,和系统是一致的。开超的部分也是之前做了收入的
那你就红冲无票收入之前的分录不变,金额是负数,然后再做发票的一正数一负数,这个月正好是零。
然后你申报的时候,未开具发票一栏填写负数,开具的发票里面填写证书。
无票收入填负数有税务风险没有
你好,有风险的会提示你的,但是有些地方可以直接申报,没有关系。