同学你好 税率开错了红冲错的再开正确的就可以了

老师 想咨询下小规模增值税申报时按开票系统上的不含税销售额填的 但是系统上的不含税税额和实际上的不一样,系统上可能有开百分之三税率的 当时申报时也直接按百分三减按百分之一申报了 现在做账不平 怎么调整呢
老师 小规模普票不是免税的吗 我们前台开票时开了几张百分之三的税 这申报和做账的时候怎么做呢
小规模第一季度的税率是1%、第二季度就变成了3%,但是我在第二季度的时候冲红了2张第一季度1%税率的发票,我申报增值税的时候申报表和税控盘的应交税额不一样?我怎么调啊?不含税收入那些都是对的上的
老师 增值税申报的时候税控盘上的税额和申报时的税额不一样 这样怎么调账呢 我们是服务行业 可能前台当时开票的时候有几张税率开错了 这样的话我怎么调才能平账呢
老师,我们7月账上做了税控服务费280元,但是8月申报税的时候没有申报,分录怎样做才对呢?你看一下我们的分录对不对
老师,暂估费用的前提是什么
老师,公司开建筑服务*劳务费出去,别个个体户开加工服务*劳务费,进来可以吗
老师,如果有个跨境电商公司,他有个外币账户,里面有1000美元目前没有任何收入和支出,之前有一笔利息收入,后面好几个月都没有数据,我需要每个月给他做调汇吗?调汇的会计分录怎么做呢
一般纳税人公司可以只有一位法人,法人100%持股吗?
我们是人力资源公司给别的公司提供装车业务,别的公司给我们上人,要签合同,他们给我们开什么发票?我们签什么合同合适?
麻烦问下一般常说持股一家公司,比如说A持股B公司,在A账面上体现的是长期股权投资,在B公司账面上体现的是实收资本是吗?
你好,我想问一下,我2026年1月份办理了股权转让,填写的报表是12月份的,我现在我发现12月份的报表有错误,修改了,我年报的时候报的是另外的报表有影响吗?
老师你好,我有一个疑问,我们这是属于制造业,我要写记账凭证,可是那个社保明细,我不知道在哪里打印出来,我们这个公司之前是第1个老板的,法人也是第1个老板,现在有我们这个老板给租过来了,法人还是前老板的,前老板的社保也是由我们公司给他交的,还有我们自己公司里人员社保,我这个在记账凭证里怎么写,求指教
合伙企业发放工资是由主管代发,主管先支取备用金,然后再发给员工,员工在工资表上签字确认,分录做借“应付职工薪酬-工资”,贷“其他应收款-某主管”,这样可以吗?
汇算清缴业务招待费如何填写
当时不太懂 也没红冲直接申报了现在怎么平账呢
这个需要红冲了才行