那你就相当于成本就是你买的那个原材料。
你好老师,外贸企业代工厂进口原材料,报关时报关单上是双抬头,实际消费使用单位是工厂,货款和进口增值税都是我司支付的,进口增值税我司要怎么做账呢?是可以抵扣还是要转出
老师好,请问一下,我们国外有个客户给我们寄一批物料到我们公司,这批货物属于客供料,那货物进来我们是不是需要报关进口啊?如果报关进口那增值税跟关税那些是我们出还是对方付啊?另外这批客供料到我们公司我们之间没有采购订单跟合同那些,这样是不是需要补资料啊?麻烦老师指点,谢谢!
老师,我们有出口货物,但是材料是客户提供(也就是我们的进口胶料是客户提供的进口货物的报关单是我们公司的名称)进口的增值税和关税是我们公司付款的,现在客户把税款用公账转给我们了,那么我收到款项了要怎么做账。
老师,我们公司有出口,但是原料都是国外客户提供的,我们只需要支付关税和增值税,那么我们出口报关申报收入成本怎么结转,原料有进口货物报关单的
有个出口单子20元,已经出口报关,报关单出口金额是20元,但是因为各种原因,客户只给了我们10元,这时候收不回来的10元冲收入对吧,那报关单申报的是比实际的多出口10元了,这个要怎么做账呢
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
收入就是你向客户收到的那一步。
原料是客户提供的不要钱
无偿提供吗 你这里按公允价值作为成本处理
是的,就是他们发料给我们生产
那直接按它的公允价值作为成本处理。