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老师,一般人申请发票增量时,需要预审很多资料,提交受理还能撤销增量吗?

2022-09-08 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-08 20:47

你好,受理阶段的不可以,可以试下 你能修改的话就可以修改

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快账用户9712 追问 2022-09-08 20:58

我看了没有撤销 了,那如果不提交资料过了时间能自行撤回吗

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齐红老师 解答 2022-09-08 21:08

同学您好,过期自行作废的

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快账用户9712 追问 2022-09-08 21:09

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-08 21:10

不客气,有空给五星好评:,

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快账用户9712 追问 2022-09-08 21:10

和专管员说不申请撤销了不好吧

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齐红老师 解答 2022-09-08 21:11

没问题这个不影响的想等以后再申请

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快账用户9712 追问 2022-09-08 21:12

好嘞谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-08 21:13

不客气,有空给五星好评:,

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你好,受理阶段的不可以,可以试下 你能修改的话就可以修改
2022-09-08
一般纳税人预缴增值税的时间确实是每月的15日前,需要按照税务机关的规定及时进行申报和缴纳。如果错过了这个时间点,应尽快补交以避免可能的滞纳金。
2024-11-13
你好; 1. 是的; 这个是   开免税普票的; 2.    先去  做备案免税的   
2022-12-02
首先需要对原来的征收率1%的增值税专用发票进行红冲作废,再开具一张新的3%的增值税专用发票。会计处理如下: 借:应收账款(或预收账款) 金额 贷:销售收入 金额 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应收账款(或预收账款) 2%的税额 税务处理方面,需要按照客户要求的3%的增值税税率开具新的发票,并在税务局进行备案。 一季度报税已经申报完成后,需要进行更正申报,并在附注中说明该项业务因客户要求更改了税率和发票信息。 红冲新开的发票所产生的2%的多交增值税税款,可以在后续的增值税申报中予以抵扣,也可以在6月份的增值税申报时申请退税。如果选择抵扣,则会计处理如下: 借:应交税费——增值税 2%的税额 贷:应付账款(或预付账款) 2%的税额
2023-04-02
同学您好 1、把原来的红冲。 2、然后这个季度按6%申报即可。
2023-04-02
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