出售时:借,应收账款,代:固定资产清理,应交税费增值税销项,

老师,我公司当月购进一台车,因无法支付这车的费用,委托这销售公司把这台车出售,我的分录,借:固定资产清理10万,代:固定资产10万,出售时:借,应付某公司,代:固定资产清理,销项,账处处理是这样?
老师,请问一下,我们公司出售使用过的商务车,商务车原值是100000,累计折旧是95000,EAS系统做了固定资产清理处理,生成凭证固定资产清理是5000。现公司出售收到库存现金35800,账务处理是这样的吗?
图为公司营业执照。现收全款12万销售网约车一台,从车商那进价10万,车商开机动车统一发票给我公司。这台车进来时应该做固定资产还是库存商品?业务账务处理是?
老板处理一台公司的小车,款项由老板自己收了,小车的账面价值比出售价格要高,请问账务处理这样对吗?1、借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、借:固定资产清理 贷:应交税金-销项税 3、借:其他应收款 贷:固定资产清理 4、借:营业外支出 贷;固定资产清理
老师,我们公司是一般纳税人,销售自己从外购入的二手车,我的账务处理是:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费-增值税 借:固定资产清理 贷:资产处置损溢这样可以的吗
老师,老板叫我清理几笔以前一直挂账的往来账怎样处理呀?应收款7000,预付款14500,应付款60000,预收款4000这个分别怎样处理?
老师请问,房租支出,没有发票,挂的是预付账款,汇算清缴时是不是不需要纳税调整
一般纳税人,这个月公司开票有一张发票红冲后,显示销项发票就是负数了,这个要怎么处理啊!谢谢!
您好老师:4月份销售方还我们开发票:到达地开错了,做红字冲红,现在对方从新给我们开发票了,我们在金蝶里之前已正常验收做账,现在收到新发票,我们要如何做?
老师:文化事业建设费,这个怎么申报的
请问下公司给员工支付的房租,怎么做会计分录?
老师好,想问一下,公司原来从另外一个公司转回一辆车,因出过事故并且年限也有8-9年了小车,当时另外一个公司注销,当时折旧1000元过户到现在公司。象此车现在要出售时,收到3000元,账务上要怎么处理呀
22年购进一批原材料,当时的进项票已抵扣,现在还剩一部分要销售出去,可不可以用其他进项票去抵扣
老师,物业公司收起的物业费怎么确认收入
进项税我是分户,收到进项税要交给总户,我是独立做账,总户合并报表报税,他让我做进项税转出,我怎么做分录
不用做营业外收入?
老师,我公司6月购入3台车,因无法支付这车的费用,9月份委托这销售公司把这台车出售,我的分录,借:固定资产清理10万,代:固定资产10万,出售时:借,应付某公司,代:固定资产清理,销项,3个月折旧,3个卖的时候做10万卖的,是不是要做收入
同学,固定资产清理的余额是结转到资产处置损益
收到的钱减固定资产账面价值等于处置损益