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老师,我公司当月购进一台车,因无法支付这车的费用,委托这销售公司把这台车出售,我的分录,借:固定资产清理10万,代:固定资产10万,出售时:借,应付某公司,代:固定资产清理,销项,账处处理是这样?

2022-09-09 00:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 00:38

出售时:借,应收账款,代:固定资产清理,应交税费增值税销项,

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快账用户7172 追问 2022-09-09 00:44

不用做营业外收入?

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快账用户7172 追问 2022-09-09 00:46

老师,我公司6月购入3台车,因无法支付这车的费用,9月份委托这销售公司把这台车出售,我的分录,借:固定资产清理10万,代:固定资产10万,出售时:借,应付某公司,代:固定资产清理,销项,3个月折旧,3个卖的时候做10万卖的,是不是要做收入

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:45

同学,固定资产清理的余额是结转到资产处置损益

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齐红老师 解答 2022-09-09 09:46

收到的钱减固定资产账面价值等于处置损益

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出售时:借,应收账款,代:固定资产清理,应交税费增值税销项,
2022-09-09
可以的,可以这么做的。
2023-05-05
进项抵扣了的情况下,对的是的固定资产就是不含税的金额。其他的正确。
2025-03-10
您好,是的,您的处理非常正确
2021-03-02
可以的,可以这么做的。
2023-08-24
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