你好! 1.补交 借累计盈余 贷银行存款

2.请做出以下单位相关事项预算会计账务处理。(1)某事业单位借款300万元,用于行政办公楼改建,借款利率8%,借款期限2年,按年分期付息。请做出该单位每年支付利息的账务处理。(2)某事业单位缴纳上月因经营活动产生的应交而未交的增值税5000元。(3)某行政单位以库存现金支付某修理服务人员劳务费3500元,为其代扣个人所得税50元。(4)某事业单位因经营活动预收G公司货款2000元,存入银行。(5)某事业单位收到上级单位拨来的弥补事业开支不足的非财政补助的专项资金收入200000元。
我想咨询事业单位使用工会会计制度,补交以前年度的增值税房产税应该如何记账?本年收到上级补助收入用来缴纳税金的钱又该如何记账?
某事业单位(增值税小规模纳税人)2021年12月发生的经济业务如下1.收到从财政专户的教育收费收入50000元2.收到向甲企业提供技术服务的收入30000元,该收入不采用财改专户还方式管理3.收到非独立核算部门销售产品取得收入5150元(含增值税),款项已存入银行4.收到上单位拨入的非财政资金补助款250000元5收到附属A单位上的收入50000元6年末按合同完成进度确认年初已预收的科研经费150000元为事业收入7年末,按合同完成进度确认应收科研经费100000元为事业收入8年末,收到长期债券投资的利息收入50000元要求:根据上述经济业务逐一分别财务会计和预算会计编制会计分录,其中涉及“资金结存”科目的,要求列出二级明细科目
202x年12月,某事业单位对具收文科目进行分析,上级补助(预算)收入、附属单位上缴(预算收入)和事业(预算)收入本年发生额中的非财政非专项资金收入分别为800000元、200000元和100000元;事业支出和其他支出本年发生额中的非财政其他资金支出分别700000元、200000元,对附属单位补助支出 (费用)本年发生额为150000元。经营(预算)收入本年发生额210000元,经营支出(费用) 本年发生额为150000元。 请先完成年未结转。假设不涉及所得稅业务,根据规定,该单位按10%比例提取职工福利基金,最后完成2x20年终结账。该事业单位应如何编制会计分录?(提示:注意双分录)
202x年12月,某事业单位对具收文科目进行分析,上级补助(预算)收入、附属单位上缴(预算收入)和事业(预算)收入本年发生额中的非财政非专项资金收入分别为800000元、200000元和100000元;事业支出和其他支出本年发生额中的非财政其他资金支出分别700000元、200000元,对附属单位补助支出 (费用)本年发生额为150000元。经营(预算)收入本年发生额210000元,经营支出(费用) 本年发生额为150000元。 请先完成年未结转。假设不涉及所得稅业务,根据规定,该单位按10%比例提取职工福利基金,最后完成2x20年终结账。该事业单位应如何编制会计分录?(提示:注意双分录)
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
2. 本年收到上级补助收入用来缴纳税金的钱 借银行存款 贷上级补助收入
老师,我想问我们事业单位转供水电,收到供水公司是3%的普票,他应该是简易计税,那我代收租户的水费,给租户是开3%的普票吗?,那我的销项税额是不是为零
以前收到供电公司是13%的普票,能否要求对方开专票,然后我们收取租户电费时按实际收取金额和13%的税率确认销项税额对吗?
可以的,可以要求供电局开13%专票的
你们如果是一般纳税人,可以按实际收取金额和13%的税率确认销项税额的(你的理解很对)
那水费的发票对方3%应该是简易计税开不了专票吧?那我这边直接全额做费用不抵扣进项,我开给租户的水费发票是不是也按简易计税不确认销项,因为我们是平价转供不收取手续费
是的,你的理解很对