你好! 1.补交 借累计盈余 贷银行存款
老师,我们17年收款5万,为主营收入,其中应交增值税7千多,之前会计做实收资本处理了,18年才将增值税税款和滞纳金交上,由于之前会计错误的账务处理,当年利润为负,不用交企业所得税,现在调整的话还要补缴税款么,当年一共收入四万多,利润四万多,如果要补交,那应该按企业所得税税率多少算?
你好,我们是事业单位下属的物业公司,经费都是代收代付的,以前会计把收到的代收代付款记在贷方应付账款科目,但是支出时又借记管理费用了,没有冲减应付账款,现在审计支出我们收到上级单位未做收入处理,存在税务风险,那我现在该如何调整,我看了以前年度未弥补亏损可以覆盖应付账款余额
我想咨询事业单位使用工会会计制度,补交以前年度的增值税房产税应该如何记账?本年收到上级补助收入用来缴纳税金的钱又该如何记账?
202x年12月,某事业单位对具收文科目进行分析,上级补助(预算)收入、附属单位上缴(预算收入)和事业(预算)收入本年发生额中的非财政非专项资金收入分别为800000元、200000元和100000元;事业支出和其他支出本年发生额中的非财政其他资金支出分别700000元、200000元,对附属单位补助支出 (费用)本年发生额为150000元。经营(预算)收入本年发生额210000元,经营支出(费用) 本年发生额为150000元。 请先完成年未结转。假设不涉及所得稅业务,根据规定,该单位按10%比例提取职工福利基金,最后完成2x20年终结账。该事业单位应如何编制会计分录?(提示:注意双分录)
202x年12月,某事业单位对具收文科目进行分析,上级补助(预算)收入、附属单位上缴(预算收入)和事业(预算)收入本年发生额中的非财政非专项资金收入分别为800000元、200000元和100000元;事业支出和其他支出本年发生额中的非财政其他资金支出分别700000元、200000元,对附属单位补助支出 (费用)本年发生额为150000元。经营(预算)收入本年发生额210000元,经营支出(费用) 本年发生额为150000元。 请先完成年未结转。假设不涉及所得稅业务,根据规定,该单位按10%比例提取职工福利基金,最后完成2x20年终结账。该事业单位应如何编制会计分录?(提示:注意双分录)
老师咨询一下企业从个人处购买一批沙石,个人已交资源税,企业开沙石发票出去,还需要交资源税吗?
A公司委托B公司付款给C公司,(C公司之前开票给A公司),因为A公司银行账户被锁了。这样付款可以吗?后期B公司要怎么平财呢?
老师,请问公司目前只有法人一人,那报销单下面的经办人,审核人和出纳都写法人可以吗,还是留空不写,就写一个报销人呢
老师,一无人机打药项目签了合同,合同有体现农药需要开发票农药的明细及数量(我们开发票也是根据这个来开),同时也跟供应商购买了农药用于这个项目(直接拉到工地),但跟供应商购买的农药是比合同多的,就是假如跟供应商购买了100斤某农药,供应闪也开了100斤的发票给我们,但这个项目的合同体现这个农药是90斤,我们开给对方的农药也只有90斤,请问剩下的10斤农药我还能做到这个项目否
老师咨询一下哈,公司租的冷库,签合同时公司两份盖章给对方,对方没给到我们公司,大家都忽略了。现在他冷库出现问题我们的产品损坏了。这样没合同对方可以不赔偿吗?就是合同是签了的我们公司盖章给的对方。对方没把合同给的我们公司。就算是没签合同吧
我们这边有个客人 之前离店已经给他开过发票了,之后又住了几天 想要把之前开过的跟后面住的发票开一起能开吗
求一般纳税人增值税完税证明分录
老师好,怎么从另一个公司打钱到公司来,用发工资,二个都是老板的公司,不同业务注册类型
请问,在免抵退税申报之出口货物收汇情况表中,这个出口货物销售额币种汇率与出口货物收汇币种汇率各自怎么填?前者我填的6月出口当月第一个工作日的外汇中间价,后者填哪个呢?
在另一台电脑自然人电子税务局扣缴客户端,上可以更正24年的个税申报表吗?老师
2. 本年收到上级补助收入用来缴纳税金的钱 借银行存款 贷上级补助收入
老师,我想问我们事业单位转供水电,收到供水公司是3%的普票,他应该是简易计税,那我代收租户的水费,给租户是开3%的普票吗?,那我的销项税额是不是为零
以前收到供电公司是13%的普票,能否要求对方开专票,然后我们收取租户电费时按实际收取金额和13%的税率确认销项税额对吗?
可以的,可以要求供电局开13%专票的
你们如果是一般纳税人,可以按实际收取金额和13%的税率确认销项税额的(你的理解很对)
那水费的发票对方3%应该是简易计税开不了专票吧?那我这边直接全额做费用不抵扣进项,我开给租户的水费发票是不是也按简易计税不确认销项,因为我们是平价转供不收取手续费
是的,你的理解很对