咨询
Q

老师,之前会计把2019年收取的物管费(2019.12-2020.11)增值税申报的开票金额,在企业所得税申报的2019年12月的物管费,现在税务让更正申报,我应该更正哪个表呢?

2022-09-09 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-09 11:08

关键是哪个表错了呀?问清楚税局呀

头像
快账用户2601 追问 2022-09-09 11:43

企业所得税销售收入是按月分的,而增值税销售收入是开具金额,不知道改哪个数据了。税局就说二个表销售收入不一致,让更正

头像
齐红老师 解答 2022-09-09 11:47

那就调整企业所得税的收入跟增值税申报一致

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
关键是哪个表错了呀?问清楚税局呀
2022-09-09
你好,正确的税率应该是多少的?9%的吗?
2022-02-22
同学,你好 账务也要更正的
2023-03-14
同学你好,有特殊情况存在差异是正常的,如果买固定资产呀。如果确实有错误,那肯定最好是现在更正
2022-09-30
是的 汇算清交也需要修改的。
2022-03-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×