借银行存款贷其他应付款,借财务费用贷银行存款。

老师,我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的,外账一般是借老板的钱付,挂了其他应付款,目前其他应付款挂账有100万左右了,其他应付款跨年未清掉的话,会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款,但公户不够钱,用法人的个人账户转钱进去,账务处理入实收资本,缴纳印花税,到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款,这样可行吗
老师,你好!正确的分录为:借:销售费用 贷:应付账款 但是当时不了解情况因此做成以下分录:借:应付账款 贷:其他业务收入 借:销售费用 贷:其他应付款 请问如何调整为正确的分录呢
老师,我在计提时列了进项税,然后支付时也列了进项税,导致重复了,支付冲预提时,进项税重复了,预提费用也相应少了,如何调回正确的? 计提时: 借:应交税费/待认证进项税 销售费用 贷:其他应付款/预提费用/销售费用 支付时(冲预提): 借:其他应付款/预提费用/销售费用 应交税费/待认证进项税 贷:银行存款
老师,想问一下,我同事向银行账户转入180,用于支开户费用,我挂了其他应付款,待他报销时,借其他应付款,但是我如何确认财务费用呢?
老师,有一个问题想问一下,嗯,公司的费用报销都是先有一部分是先同事垫付,然后再进行费用报销支付,我需要做两笔分了吗?一笔是借:费用,贷:其他应付款,另外再做一笔借:其他应付款,贷:银行存款。还是可以做一笔处理,借:费用,贷:银行存款
税务局新增存款账号,账户性质咋选
固定资产折旧年限10年?
老师请问一下:百度公司6月给我司开了四十万的发票,我司也付款了,10月份的时候我要把它入账,我觉得金额比较大,想分3个月摊销,,用什么会计分录比较合适
老师,我们23年残保金人数超了,超过30人了,不能享受优惠,有没有什么办法补救一下
自建房屋的折旧额怎么算
老师,如果股东买房。用公司去贷款,贷出来的钱借给股东买房有税务风险没有呢
老师,我们要进口货物,请问要测算一下个税,合同上面的额金额是2546800日元,请问要计算关税的话是按照不含税的金额计算还是含税的金额来计算?
机械设备有产权证明吗?
请问老师主营业务利润是扣除主营业务成本、主营业务税金及附加、经营费用,对吗?
老师你好!老板将自己一辆车过户到公司,因公司不够钱支付,分录做借:固定资产,贷:其他应付款-老板名字,可以吗?
但是这样,其他应付款平不了啊,账上会一直欠他钱
你好,你们单位还钱不就可以了?
已经还了啊,那”其他应付款“不是要抵消吗
你那个做法,其他应付款的有余额啊
其他应付款贷银行存款做这个不就可以啦,或者是库存现金。
我也是这样做了,就是“财务费用”怎么确认了,您没有理解我的问题?
我怎么没有理解你的问题,你看下你支付出去借财务费用,贷银行存款,这个不是吗。
老师,不好意思。我明白问题了。这里只需要将其他应付款抵消就可以。确认费用的话,后面还有实际发生的。
你好,个人转账给公司,借银行存款,贷其他应付款,这个没有问题吧?
然后你们还钱给个人,借其他应付款,贷银行存款,这个也没有问题吧?
银行扣除的手续费借财务费用贷银行存款,这个有问题吗?
没问题,我是这么处理的。
开始有点搞懵了,因为实际收款有300,银行帮我们减免了一部分。
不好意思,是我搞懵了。
好的,有问题再问就可以。
我以为这180全花完了,实际还有余额的,实际支付手续费、购买U盾的时候,已经有确认费用了
你好,那你花出多少,你做多少财务费用不就可以了,剩余的就是你的余额。
是滴是滴,是这样的
那就是正确的,没有问题的,你核对一下银行存款余额就行。