借银行存款贷其他应付款,借财务费用贷银行存款。

老师,我在计提时列了进项税,然后支付时也列了进项税,导致重复了,支付冲预提时,进项税重复了,预提费用也相应少了,如何调回正确的? 计提时: 借:应交税费/待认证进项税 销售费用 贷:其他应付款/预提费用/销售费用 支付时(冲预提): 借:其他应付款/预提费用/销售费用 应交税费/待认证进项税 贷:银行存款
老师,想问一下,我同事向银行账户转入180,用于支开户费用,我挂了其他应付款,待他报销时,借其他应付款,但是我如何确认财务费用呢?
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
你好..比如我们是B公司的监管户..简称A公司 从银行贷款100万到我们账户..用于平时给他们支付一些费用 银行的钱来到我们账户 借:银行存款100 贷:长期借款100 B公司自己给银行还了一部分贷款比如 20万 我们做了一笔分录 借:长期借款 20 贷:其他应付款20 为什么是贷其他应付款呢
老师,有一个问题想问一下,嗯,公司的费用报销都是先有一部分是先同事垫付,然后再进行费用报销支付,我需要做两笔分了吗?一笔是借:费用,贷:其他应付款,另外再做一笔借:其他应付款,贷:银行存款。还是可以做一笔处理,借:费用,贷:银行存款
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
可以用现金支付个人报销款吗?
老师,请问一下,假如2月份的工资3月20号才发放。那3月份的。个税申报也要报,是以零申报的方式申报,对吗?
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
老师,请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签?非全日制用工形式不能招用吗?
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
但是这样,其他应付款平不了啊,账上会一直欠他钱
你好,你们单位还钱不就可以了?
已经还了啊,那”其他应付款“不是要抵消吗
你那个做法,其他应付款的有余额啊
其他应付款贷银行存款做这个不就可以啦,或者是库存现金。
我也是这样做了,就是“财务费用”怎么确认了,您没有理解我的问题?
我怎么没有理解你的问题,你看下你支付出去借财务费用,贷银行存款,这个不是吗。
老师,不好意思。我明白问题了。这里只需要将其他应付款抵消就可以。确认费用的话,后面还有实际发生的。
你好,个人转账给公司,借银行存款,贷其他应付款,这个没有问题吧?
然后你们还钱给个人,借其他应付款,贷银行存款,这个也没有问题吧?
银行扣除的手续费借财务费用贷银行存款,这个有问题吗?
没问题,我是这么处理的。
开始有点搞懵了,因为实际收款有300,银行帮我们减免了一部分。
不好意思,是我搞懵了。
好的,有问题再问就可以。
我以为这180全花完了,实际还有余额的,实际支付手续费、购买U盾的时候,已经有确认费用了
你好,那你花出多少,你做多少财务费用不就可以了,剩余的就是你的余额。
是滴是滴,是这样的
那就是正确的,没有问题的,你核对一下银行存款余额就行。