借银行存款贷其他应付款,借财务费用贷银行存款。

老师,我在计提时列了进项税,然后支付时也列了进项税,导致重复了,支付冲预提时,进项税重复了,预提费用也相应少了,如何调回正确的? 计提时: 借:应交税费/待认证进项税 销售费用 贷:其他应付款/预提费用/销售费用 支付时(冲预提): 借:其他应付款/预提费用/销售费用 应交税费/待认证进项税 贷:银行存款
老师,想问一下,我同事向银行账户转入180,用于支开户费用,我挂了其他应付款,待他报销时,借其他应付款,但是我如何确认财务费用呢?
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
你好..比如我们是B公司的监管户..简称A公司 从银行贷款100万到我们账户..用于平时给他们支付一些费用 银行的钱来到我们账户 借:银行存款100 贷:长期借款100 B公司自己给银行还了一部分贷款比如 20万 我们做了一笔分录 借:长期借款 20 贷:其他应付款20 为什么是贷其他应付款呢
老师,有一个问题想问一下,嗯,公司的费用报销都是先有一部分是先同事垫付,然后再进行费用报销支付,我需要做两笔分了吗?一笔是借:费用,贷:其他应付款,另外再做一笔借:其他应付款,贷:银行存款。还是可以做一笔处理,借:费用,贷:银行存款
其他应付款中二级科目-银行待查是什么科目
是否取得发改确认书 取得发改确认书时间 适用的具体鼓励类条目 鼓励收入占比 西部大开发优惠这些资料在那里准备
公司属于人力资源行业,现申请了一些补贴,领导说有文件证明不需要缴纳所得税,都哪些文件呢?
老师,总公司没有收入,都是分公司的收入转入总公司,会计分录怎么做账呢?应该用哪个科目?
发放职工福利,转账,不做个税申报可以的吧,每个月就一个人就1200块,没超过工资薪金的总额14%
有赞微商城和报送税务账单一致的账单纬度是以下单时间导出账单吗
有赞微商城报送税务账单导系统那个账单
老师想问一下,公司做工商注销公示的网址是多少呢
高新企业,研发费用加计扣除比例是多少?不是75%了?
老师您好,我们现在用的做账软件是金蝶精斗云,我看不明白这个科目余额表里的(本期发生额、本年累计发生额、期末余额)分别是代表什么意思,还有我们每个月给员工发的工资金额在哪个表里可以清晰的体现出来
但是这样,其他应付款平不了啊,账上会一直欠他钱
你好,你们单位还钱不就可以了?
已经还了啊,那”其他应付款“不是要抵消吗
你那个做法,其他应付款的有余额啊
其他应付款贷银行存款做这个不就可以啦,或者是库存现金。
我也是这样做了,就是“财务费用”怎么确认了,您没有理解我的问题?
我怎么没有理解你的问题,你看下你支付出去借财务费用,贷银行存款,这个不是吗。
老师,不好意思。我明白问题了。这里只需要将其他应付款抵消就可以。确认费用的话,后面还有实际发生的。
你好,个人转账给公司,借银行存款,贷其他应付款,这个没有问题吧?
然后你们还钱给个人,借其他应付款,贷银行存款,这个也没有问题吧?
银行扣除的手续费借财务费用贷银行存款,这个有问题吗?
没问题,我是这么处理的。
开始有点搞懵了,因为实际收款有300,银行帮我们减免了一部分。
不好意思,是我搞懵了。
好的,有问题再问就可以。
我以为这180全花完了,实际还有余额的,实际支付手续费、购买U盾的时候,已经有确认费用了
你好,那你花出多少,你做多少财务费用不就可以了,剩余的就是你的余额。
是滴是滴,是这样的
那就是正确的,没有问题的,你核对一下银行存款余额就行。