这个只有拿去税务大厅处理了哈
小规模税务ukey三个月没清卡,上报汇总成功但反写不了,显示请先抄报税控器具xxxx,未抄报发票数据信息,季报也都正常报过了,为什么反写不了呢
小规模季度报税,月初清税务ukey,先点击上报汇总,然后点击反写监控嘛?还是直接点击反写监控?我点反写监控显示:请先抄报税控器具,未抄报发票数据信息,是怎么回事
老师,请问一下开票截止日期显示的是下个月份的申报期,是不是就代表已经反写清卡了呢?我是新办企业小规模纳税人,4月末领取的UK,还未开发票,这个月登录UK后显示自动汇总上传了,我没有点反写就出现如图的信息,是不是已经反写成功了呢?
您好!老师 公司企业所得税产生预警,但是对了下数据问题一:为什么和真实开票数据对不上,比这个数据多呢? 问题二:我们计划12月申报企业所得税的时候更正,可以吗? 问题三:电子税务局的自查反馈怎么写呢? 因为是财务交接问题,现在问题已解决,等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票9份,发票金额1,499,212.32元,详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。
广告费可以结转以后年度扣除吗
老师,公司一般纳税人,计划成本下,计划采购1000元的原材料,实际用了1200元,我想知道这些数据是含税还是不含税的
老师 我收到一张体检费发票 写的是免税 是为什么呢
3月份的工资少计提了,4月份如何做账?
老师,进项税额转出月末结转,是先转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税),还是直接转入未交增值税?
我们是研发企业,氟比洛芬贴膏三方协议约定赔我们合同违约金350万,没有退到账上,用于抵扣氟比洛芬受理阶段105万,取得披件阶段费用105万,剩余140万用于抵扣DB009第四阶段研发费,分录怎么做,对方要开研发费的票给我们吗
公司生产储罐翻新入什么费用
要办理进出口退税 要进哪个网址申报? 同时需要哪些资料?
有几个问题老师,我们是小规模企业,做赛事课程培训的,1.去年有个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?假如个人和公司不是一家的,能开吗?如果个人是这个公司的能开吗?个人给我们打款,我们却给公司开票,我们的业务流合同流资金流发票流会不会有问题?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?什么情况做无票收入?无票收入缴纳增值税吗?
我们是制造业,老板非要我把管理人员的工资全都记到生产成本里去,我该怎么和老板说。